訂正有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付に係る負債 | 326百万円 | 315百万円 |
| 貸倒引当金 | 2,263百万円 | 2,113百万円 |
| 未払事業税 | 162百万円 | 108百万円 |
| 賞与引当金 | 263百万円 | 275百万円 |
| 減価償却超過額 | 293百万円 | 251百万円 |
| 貸倒償却否認額 | 682百万円 | 729百万円 |
| その他 | 287百万円 | 267百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 4,280百万円 | 4,061百万円 |
| 評価性引当額 | △17百万円 | △11百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 4,263百万円 | 4,050百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △262百万円 | △385百万円 |
| リース譲渡の収益及び費用の額の計算の特例 | △1,957百万円 | △2,250百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △2,220百万円 | △2,635百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 2,043百万円 | 1,414百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |