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有価証券報告書-第49期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/25 13:26
【資料】
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【項目】
113項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
(1)流動の部
繰延税金資産
売上原価6,801千円15,164千円
貸倒引当金8,370千円8千円
賞与引当金等318,806千円296,368千円
未払事業税49,093千円48,638千円
工事損失引当金4,466千円6,696千円
繰越欠損金―千円397千円
その他10,206千円8,729千円
繰延税金資産合計397,745千円376,004千円
繰延税金資産の純額397,745千円376,004千円
(2)固定の部
繰延税金資産
貸倒引当金4,638千円4,209千円
減損損失464,458千円419,009千円
投資有価証券評価損31,615千円27,524千円
退職給付に係る負債502,224千円551,846千円
役員退職慰労引当金111,639千円101,302千円
繰越欠損金1,051千円925千円
その他6,372千円9,210千円
繰延税金資産小計1,122,000千円1,114,027千円
評価性引当額△595,820千円△539,227千円
繰延税金資産合計526,180千円574,800千円
繰延税金負債との相殺△9,507千円△21,170千円
繰延税金資産の純額516,672千円553,630千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金8,764千円9,295千円
在外子会社留保利益―千円9,275千円
資産除去債務に対応する費用742千円2,598千円
繰延税金負債合計9,507千円21,170千円
繰延税金資産との相殺△9,507千円△21,170千円
繰延税金負債の純額―千円―千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率38.0%35.6%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
0.7%0.5%
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△0.0%△0.0%
住民税均等割等1.1%1.0%
留保金課税2.0%3.7%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正1.7%4.6%
評価性引当額の増減0.2%△0.1%
その他△0.8%△0.0%
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
42.9%45.3%

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が85,481千円減少し、法人税等調整額が86,199千円、退職給付に係る調整累計額が229千円、その他有価証券評価差額金額が948千円増加しております。

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