有価証券報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 26,441 | 29,142 |
受取手形及び売掛金 | 5,626 | 5,144 |
たな卸資産 | 966 | - |
商品及び製品 | - | 77 |
仕掛品 | - | 661 |
原材料及び貯蔵品 | - | 133 |
繰延税金資産 | 930 | 1,191 |
その他 | 1,474 | 1,487 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
流動資産合計 | 35,437 | 37,834 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,087 | 6,091 |
減価償却累計額 | -1,689 | -1,906 |
建物及び構築物(純額) | 4,398 | 4,185 |
土地 | 23,931 | 23,931 |
その他 | 1,396 | 1,290 |
減価償却累計額 | -1,075 | -1,009 |
その他(純額) | 320 | 280 |
有形固定資産合計 | 28,649 | 28,396 |
無形固定資産 | | |
その他 | 114 | 87 |
無形固定資産合計 | 114 | 87 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 55,214 | 53,625 |
長期貸付金 | 15 | 6 |
会員権 | 362 | 353 |
敷金及び保証金 | 596 | 590 |
繰延税金資産 | 1,770 | 3,109 |
再評価に係る繰延税金資産 | 811 | 811 |
長期預金 | - | 2,500 |
長期未収入金 | - | 2,227 |
その他 | 2,229 | 61 |
貸倒引当金 | -11 | -15 |
投資その他の資産合計 | 60,989 | 63,270 |
固定資産合計 | 89,753 | 91,755 |
資産合計 | 125,190 | 129,589 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,957 | 3,117 |
未払法人税等 | 2,757 | 3,996 |
前受収益 | 711 | 771 |
賞与引当金 | 1,661 | 2,104 |
役員賞与引当金 | 40 | 53 |
その他 | 1,613 | 2,004 |
流動負債合計 | 10,741 | 12,047 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 3,626 | 3,957 |
役員退職慰労引当金 | 567 | 584 |
その他 | 29 | 7 |
固定負債合計 | 4,222 | 4,549 |
負債合計 | 14,964 | 16,597 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 19,178 | 19,178 |
資本剰余金 | 19,530 | 19,530 |
利益剰余金 | 76,463 | 82,597 |
自己株式 | -6,014 | -6,321 |
株主資本合計 | 109,157 | 114,984 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,250 | -809 |
土地再評価差額金 | -1,182 | -1,182 |
評価・換算差額等合計 | 1,068 | -1,992 |
純資産合計 | 110,226 | 112,992 |
負債純資産合計 | 125,190 | 129,589 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 21,891 | 24,374 |
受取手形 | 157 | 164 |
売掛金 | 4,453 | 4,221 |
原材料 | 142 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 126 |
仕掛品 | 624 | 585 |
前払費用 | 337 | 334 |
繰延税金資産 | 736 | 992 |
未収入金 | 1,008 | 1,046 |
その他 | 31 | 20 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産合計 | 29,380 | 31,865 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,792 | 5,796 |
減価償却累計額 | -1,485 | -1,691 |
建物(純額) | 4,307 | 4,104 |
構築物 | 269 | 269 |
減価償却累計額 | -182 | -191 |
構築物(純額) | 86 | 77 |
車両運搬具 | 87 | 75 |
減価償却累計額 | -69 | -57 |
車両運搬具(純額) | 17 | 17 |
工具 | 1,086 | 1,011 |
減価償却累計額 | -829 | -773 |
工具 | 256 | 238 |
土地 | 23,929 | 23,929 |
有形固定資産合計 | 28,596 | 28,367 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 15 | 13 |
ソフトウエア | 67 | 49 |
無形固定資産合計 | 82 | 63 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 27,885 | 27,648 |
関係会社株式 | 8,750 | 8,910 |
従業員に対する長期貸付金 | 15 | 6 |
破産更生債権等 | 2 | 11 |
長期前払費用 | 17 | 31 |
繰延税金資産 | 1,451 | 2,762 |
再評価に係る繰延税金資産 | 811 | 811 |
会員権 | 342 | 333 |
敷金及び保証金 | 513 | 507 |
長期預金 | - | 2,500 |
長期未収入金 | 1,170 | 2,227 |
その他 | 1,002 | 1 |
貸倒引当金 | -2 | -11 |
投資その他の資産合計 | 41,961 | 45,740 |
固定資産合計 | 70,641 | 74,171 |
資産合計 | 100,022 | 106,037 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,727 | 2,330 |
未払金 | 546 | 662 |
未払費用 | 351 | 366 |
未払法人税等 | 2,542 | 3,896 |
未払消費税等 | 341 | 444 |
預り金 | 106 | 98 |
前受収益 | 651 | 712 |
賞与引当金 | 1,250 | 1,650 |
役員賞与引当金 | 40 | 50 |
その他 | 70 | 220 |
流動負債合計 | 8,627 | 10,432 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 2,974 | 3,259 |
役員退職慰労引当金 | 472 | 480 |
長期前受収益 | 5 | 6 |
固定負債合計 | 3,452 | 3,746 |
負債合計 | 12,080 | 14,179 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 19,178 | 19,178 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 19,413 | 19,413 |
その他資本剰余金 | 116 | 116 |
資本剰余金合計 | 19,530 | 19,530 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 461 | 461 |
その他利益剰余金 | | |
プログラム等準備金 | 4 | 1 |
別途積立金 | 43,500 | 49,500 |
繰越利益剰余金 | 12,005 | 11,925 |
利益剰余金合計 | 55,972 | 61,889 |
自己株式 | -6,014 | -6,321 |
株主資本合計 | 88,666 | 94,276 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 458 | -1,235 |
土地再評価差額金 | -1,182 | -1,182 |
評価・換算差額等合計 | -724 | -2,417 |
純資産合計 | 87,942 | 91,858 |
負債純資産合計 | 100,022 | 106,037 |