有価証券報告書-第46期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:21
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- 有価証券報告書-第46期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 41,609 | 46,460 |
受取手形及び売掛金 | 7,285 | 7,357 |
商品及び製品 | 93 | 108 |
仕掛品 | 614 | 561 |
原材料及び貯蔵品 | 79 | 100 |
繰延税金資産 | 1,007 | 1,351 |
その他 | 1,459 | 553 |
貸倒引当金 | -12 | -8 |
流動資産合計 | 52,136 | 56,484 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,959 | 5,945 |
減価償却累計額 | -2,309 | -2,444 |
建物及び構築物(純額) | 3,650 | 3,500 |
土地 | 26,943 | 26,942 |
その他 | 1,459 | 1,463 |
減価償却累計額 | -1,125 | -1,124 |
その他(純額) | 333 | 339 |
有形固定資産合計 | 30,927 | 30,781 |
無形固定資産 | | |
その他 | 66 | 58 |
無形固定資産合計 | 66 | 58 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 43,213 | 47,744 |
長期貸付金 | 1 | 1 |
会員権 | 244 | 219 |
敷金及び保証金 | 506 | 538 |
繰延税金資産 | 4,617 | 4,078 |
長期未収入金 | 0 | 0 |
その他 | 32 | 60 |
貸倒引当金 | -5 | -2 |
投資その他の資産合計 | 48,610 | 52,640 |
固定資産合計 | 79,605 | 83,480 |
資産合計 | 131,741 | 139,965 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,847 | 2,846 |
未払法人税等 | 2,125 | 4,604 |
前受収益 | 861 | 831 |
賞与引当金 | 2,162 | 2,498 |
役員賞与引当金 | 38 | - |
その他 | 2,415 | 2,606 |
流動負債合計 | 10,450 | 13,386 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 4,434 | 4,657 |
役員退職慰労引当金 | 689 | 669 |
資産除去債務 | 125 | 125 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1 | 1 |
その他 | 8 | 4 |
固定負債合計 | 5,258 | 5,458 |
負債合計 | 15,709 | 18,844 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 19,178 | 19,178 |
資本剰余金 | 19,530 | 19,530 |
利益剰余金 | 88,486 | 99,166 |
自己株式 | -9,792 | -18,498 |
株主資本合計 | 117,403 | 119,376 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 379 | 3,495 |
土地再評価差額金 | -1,751 | -1,751 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,371 | 1,743 |
純資産合計 | 116,031 | 121,120 |
負債純資産合計 | 131,741 | 139,965 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 35,587 | 42,159 |
受取手形 | 136 | 112 |
売掛金 | 6,239 | 6,351 |
原材料及び貯蔵品 | 80 | 101 |
仕掛品 | 614 | 561 |
前払費用 | 397 | 427 |
繰延税金資産 | 834 | 1,262 |
未収入金 | 929 | 25 |
その他 | 33 | 37 |
貸倒引当金 | -8 | -7 |
流動資産合計 | 44,843 | 51,030 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,776 | 5,792 |
減価償却累計額 | -2,173 | -2,328 |
建物(純額) | 3,603 | 3,463 |
構築物 | 135 | 135 |
減価償却累計額 | -96 | -100 |
構築物(純額) | 39 | 35 |
車両運搬具 | 72 | 66 |
減価償却累計額 | -52 | -50 |
車両運搬具(純額) | 19 | 15 |
工具 | 1,234 | 1,333 |
減価償却累計額 | -932 | -1,010 |
工具 | 301 | 323 |
土地 | 26,942 | 26,942 |
有形固定資産合計 | 30,906 | 30,780 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 11 | 12 |
ソフトウエア | 25 | 25 |
無形固定資産合計 | 37 | 37 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 14,412 | 15,782 |
関係会社株式 | 8,750 | 8,504 |
従業員に対する長期貸付金 | 1 | 1 |
破産更生債権等 | 4 | 1 |
長期前払費用 | 19 | 54 |
繰延税金資産 | 4,269 | 3,936 |
会員権 | 230 | 208 |
敷金及び保証金 | 433 | 505 |
長期未収入金 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
貸倒引当金 | -3 | -1 |
投資その他の資産合計 | 28,117 | 28,992 |
固定資産合計 | 59,061 | 59,810 |
資産合計 | 103,905 | 110,841 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,027 | 1,546 |
未払金 | 737 | 891 |
未払費用 | 491 | 598 |
未払法人税等 | 1,993 | 4,458 |
未払消費税等 | 671 | 758 |
預り金 | 157 | 196 |
前受収益 | 804 | 777 |
賞与引当金 | 1,750 | 2,300 |
役員賞与引当金 | 38 | - |
その他 | 101 | 87 |
流動負債合計 | 8,773 | 11,615 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 3,685 | 4,361 |
役員退職慰労引当金 | 577 | 615 |
長期前受収益 | 8 | 4 |
資産除去債務 | 97 | 115 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1 | 1 |
固定負債合計 | 4,370 | 5,098 |
負債合計 | 13,143 | 16,713 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 19,178 | 19,178 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 19,413 | 19,413 |
その他資本剰余金 | 116 | 116 |
資本剰余金合計 | 19,530 | 19,530 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 461 | 461 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 65,000 | 70,500 |
繰越利益剰余金 | -1,665 | 3,945 |
利益剰余金合計 | 63,796 | 74,907 |
自己株式 | -9,792 | -18,498 |
株主資本合計 | 92,713 | 95,117 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -200 | 761 |
土地再評価差額金 | -1,751 | -1,751 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,951 | -989 |
純資産合計 | 90,761 | 94,128 |
負債純資産合計 | 103,905 | 110,841 |