有価証券報告書-第29期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/23 16:43
【資料】
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【項目】
186項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
前連結会計年度
(2018年12月31日)
当連結会計年度
(2019年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金2,169百万円2,408百万円
税務上の繰越欠損金(注)22,0532,921
減価償却超過額8001,131
投資有価証券評価損264463
関係会社株式評価損48107
未払事業税360220
減損損失2,675775
賞与引当金488426
ポイント引当金370383
前受金342729
繰延資産償却限度超過額10389
金融商品取引責任準備金486377
その他1,3631,324
繰延税金資産小計11,527百万円11,358百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2-△2,732
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額-△1,807
評価性引当額小計(注)1△6,293△4,539
繰延税金資産合計5,233百万円6,818百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△396△28
その他△139△384
繰延税金負債合計△536△412
繰延税金資産の純額4,697百万円6,405百万円

(注)1.評価性引当額が1,753百万円減少しております。この減少の主な理由は、連結子会社であるGMO-Z.com Norway ASの清算結了に伴い、将来減算一時差異に関する評価性引当額1,003百万円を認識しなくなったこと、GMO-Z.com Iceland ehf.において将来減算一時差異に関する評価性引当額875百万円が解消したこと等によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年12月31日) (単位:百万円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)303221673271621,9122,921
評価性引当額△30△322△167△323△126△1,763△2,732
繰延税金資産---335148188

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金2,921百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産188百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
前連結会計年度
(2018年12月31日)
当連結会計年度
(2019年12月31日)
法定実効税率30.86%30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目△1.47%1.25%
受取配当等永久に益金に算入されない項目11.60%△8.40%
子会社からの受取配当金消去△12.00%9.71%
のれん償却△0.72%0.24%
役員賞与否認△1.14%0.87%
持分法投資損益△1.51%0.54%
評価性引当額の増減△15.92%△5.70%
税額控除0.33%△1.16%
その他△0.18%△0.32%
税効果会計適用後の法人税等の負担率9.85%27.65%