有価証券報告書-第34期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/24 16:36
【資料】
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【項目】
159項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
前連結会計年度
(2023年12月31日)
当連結会計年度
(2024年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金2,444百万円2,281百万円
税務上の繰越欠損金(注)7,47310,582
投資有価証券評価損788518
賞与引当金741959
前受金251194
契約負債2,0962,005
子会社への投資に係る一時差異5453,455
その他4,0034,983
繰延税金資産小計18,344百万円24,981百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△7,345△10,402
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△2,481△3,228
評価性引当額小計△9,826△13,631
繰延税金資産合計8,517百万円11,350百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△1,881△786
無形固定資産△1,939△2,010
その他△1,969△2,168
繰延税金負債合計△5,790△4,965
繰延税金資産の純額2,727百万円6,384百万円

(注)1.評価性引当額が3,804百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を3,057百万円追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年12月31日) (単位:百万円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)3594755195896,1597,473
評価性引当額△35△94△68△519△589△6,037△7,345
繰延税金資産--7--121128

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金7,473百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産128百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度(2024年12月31日) (単位:百万円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)69695814502,2787,13210,582
評価性引当額△69△69△581△450△2,274△6,955△10,402
繰延税金資産----3176179


(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金10,582百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産179百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
前連結会計年度
(2023年12月31日)
当連結会計年度
(2024年12月31日)
法定実効税率30.62%30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.09%0.73%
受取配当等永久に益金に算入されない項目△0.16%△0.08%
のれん償却1.38%1.36%
役員賞与否認0.66%0.72%
持分法投資損益0.84%0.92%
子会社への投資に係る一時差異△1.27%△7.72%
評価性引当額の増減4.37%9.45%
税額控除△0.54%△1.60%
その他1.93%0.13%
税効果会計適用後の法人税等の負担率38.92%34.53%

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。