有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/22 10:21
【資料】
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【項目】
61項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動の部
前事業年度
(2016年3月31日)
当事業年度
(2017年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金否認1,500百万円1,984百万円
税務上の売上高認識額880 〃1,130 〃
未払金否認441 〃471 〃
未払事業税否認355 〃429 〃
たな卸資産評価損否認125 〃426 〃
アフターコスト引当金否認108 〃98 〃
受注損失引当金否認55 〃70 〃
その他46 〃34 〃
小計3,514 〃4,645 〃
評価性引当額△13 〃△6 〃
繰延税金資産の純額3,501 〃4,638 〃

(2) 固定の部
前事業年度
(2016年3月31日)
当事業年度
(2017年3月31日)
繰延税金資産
減価償却費損金算入限度超過額456百万円977百万円
資産除去債務否認452 〃471 〃
関係会社株式評価損否認101 〃101 〃
投資有価証券評価損否認62 〃73 〃
投資事業組合運用損否認66 〃40 〃
その他136 〃123 〃
小計1,276 〃1,786 〃
評価性引当額△230 〃△243 〃
合計1,045 〃1,543 〃
繰延税金負債
前払年金費用△720百万円△641百万円
その他有価証券評価差額金△449 〃△298 〃
有形固定資産△137 〃△132 〃
繰延税金資産(負債)の純額△262 〃471 〃


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2016年3月31日)
当事業年度
(2017年3月31日)
法定実効税率33.1 %30.9 %
(調整)
関係会社株式売却益△4.6 〃△5.9 〃
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△4.7 〃△1.8 〃
税額控除△0.9 〃△0.8 〃
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.7 〃― 〃
交際費等永久に損金に算入されない項目0.7 〃0.5 〃
その他0.3 〃0.4 〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率24.6 〃23.3 〃

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