有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/18 9:44
【資料】
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【項目】
105項目
(税効果会計関係)
事業年度
(自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日)
当事業年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
未払金否認額1,433千円
未払事業税否認額15,796千円
事業所税否認額539千円
投資有価証券評価損2,758千円
減価償却費損金算入限度超過額1,436千円
その他488千円
繰延税金資産合計22,452千円
(繰延税金資産)
未払金否認額14,114千円
未払事業税否認額8,992千円
事業所税否認額515千円
投資有価証券評価損1,374千円
減価償却費損金算入限度超過額2,502千円
その他1,340千円
繰延税金資産合計28,841千円
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
法定実効税率35.64%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目△2.18%
住民税均等割0.24%
評価性引当額の増減△0.25%
税率変更による影響0.25%
その他△0.01%
税効果会計適用後の法人税等の負担率33.69%

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