有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 14:14
【資料】
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【項目】
141項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
販売用不動産31百万円36百万円
建物196百万円181百万円
貸倒引当金307百万円307百万円
未払事業税289百万円30百万円
その他282百万円291百万円
繰延税金資産小計1,107百万円846百万円
評価性引当額-百万円△193百万円
繰延税金資産合計1,107百万円653百万円
繰延税金資産の純額1,107百万円653百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率34.6%34.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.2%0.7%
受取配当金等永久に益金に算入されない金額-%△17.1%
評価性引当額増減-%5.3%
連結納税による影響0.6%△1.9%
その他△0.0%△1.4%
税効果会計適用後の法人税等負担率35.4%20.2%