有価証券報告書-第25期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
※1.(△)は繰延税金負債純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
未払事業税 | 355千円 | 1,468千円 | |
投資有価証券 | 46,511千円 | 46,511千円 | |
その他有価証券評価差額金 | ―千円 | 3,031千円 | |
減損損失 | 0千円 | ―千円 | |
資産除去債務 | 371千円 | 558千円 | |
その他 | 377千円 | 360千円 | |
繰延税金資産小計 | 47,618千円 | 51,930千円 | |
評価性引当額 | △46,883千円 | △50,101千円 | |
繰延税金資産合計 | 734千円 | 1,829千円 | |
繰延税金負債 | |||
保険積立金 | ―千円 | △979千円 | |
その他有価証券評価差額金 | ―千円 | △1,590千円 | |
繰延税金負債合計 | ―千円 | △2,570千円 | |
繰延税金資産純額 ※1 | 734千円 | △741千円 |
※1.(△)は繰延税金負債純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | ||
法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.1% | 3.4% | |
住民税均等割 | 2.0% | 2.7% | |
株式報酬費用 | 2.3% | 7.5% | |
その他 | 0.8% | 0.4% | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 36.8% | 44.6% |