有価証券報告書-第25期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

【提出】
2021/01/28 9:04
【資料】
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【項目】
147項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年10月31日)
当事業年度
(2020年10月31日)
繰延税金資産
未払事業税355千円1,468千円
投資有価証券46,511千円46,511千円
その他有価証券評価差額金―千円3,031千円
減損損失0千円―千円
資産除去債務371千円558千円
その他377千円360千円
繰延税金資産小計47,618千円51,930千円
評価性引当額△46,883千円△50,101千円
繰延税金資産合計734千円1,829千円
繰延税金負債
保険積立金―千円△979千円
その他有価証券評価差額金―千円△1,590千円
繰延税金負債合計―千円△2,570千円
繰延税金資産純額 ※1734千円△741千円

※1.(△)は繰延税金負債純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2019年10月31日)
当事業年度
(2020年10月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.1%3.4%
住民税均等割2.0%2.7%
株式報酬費用2.3%7.5%
その他0.8%0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率36.8%44.6%