ビジネス・ワン HD(4827)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,436,098 | 5,106,458 |
| 売上原価 | 3,393,005 | 3,931,086 |
| 売上総利益 | 1,043,093 | 1,175,372 |
| 販売費及び一般管理費 | 717,049 | 802,414 |
| 全事業営業利益 | 326,043 | 372,957 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 151 | 222 |
| 受取配当金 | 44 | 44 |
| 受取保険金 | 2,203 | 1,272 |
| 助成金収入 | 3,359 | 4,500 |
| 消費税等調整額 | 6,890 | 1,055 |
| 還付加算金 | - | 4,544 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 16,000 |
| その他 | 1,783 | 7,962 |
| 営業外収益計 | 14,433 | 35,601 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 77,402 | 84,079 |
| 社債利息 | 3,297 | 3,625 |
| その他 | 5,661 | 11,086 |
| 営業外費用計 | 86,361 | 98,791 |
| 当期経常利益 | 254,116 | 309,768 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 13,492 | 622 |
| 特別利益計 | 13,492 | 622 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 39,885 | - |
| 固定資産除却損 | 121 | - |
| 特別損失計 | 40,007 | - |
| 税引前当年度純利益 | 227,601 | 310,390 |
| 法人税 | 56,169 | 102,088 |
| 法人税等調整額 | - | -19,656 |
| 法人税等合計 | 56,169 | 82,431 |
| 四半期純利益 | 171,431 | 227,959 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 171,431 | 227,959 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 不動産売上高 | 2,660,029 | 3,604,355 |
| 不動産売上原価 | 2,119,041 | 2,886,719 |
| 不動産売上総利益 | 540,988 | 717,636 |
| 不動産販売費及び一般管理費 | 229,143 | 302,059 |
| 不動産営業利益 | 311,844 | 415,576 |
| 営業収益 | 218,075 | 221,582 |
| 営業費用 | 284,016 | 334,664 |
| その他事業営業損失(△) | -65,940 | -113,082 |
| 全事業営業利益 | 245,904 | 302,494 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 63 | 112 |
| 受取配当金 | 34 | 34 |
| 受取保険金 | 1,881 | 1,272 |
| 貸付金利息 | 2,514 | 1,904 |
| 還付加算金 | - | 4,544 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 16,000 |
| 連結納税未払金免除益 | 1,362 | - |
| その他 | 2,652 | 6,739 |
| 営業外収益計 | 8,508 | 30,607 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 76,952 | 88,666 |
| 社債利息 | 3,297 | 3,625 |
| 連結納税未収入金放棄損 | 35,795 | - |
| その他 | 4,217 | 9,927 |
| 営業外費用計 | 120,263 | 102,219 |
| 当期経常利益 | 134,149 | 230,882 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 13,492 | 622 |
| 特別利益計 | 13,492 | 622 |
| 税引前当年度純利益 | 147,642 | 231,504 |
| 法人税 | 27,326 | 74,648 |
| 法人税等調整額 | - | -17,941 |
| 法人税等合計 | 27,326 | 56,706 |
| 四半期純利益 | 120,316 | 174,798 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 7,430 | 3,636 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 136,612 | 159,887 |
| 役員報酬 | 68,884 | 86,304 |
| 業務委託費 | 62,436 | 43,591 |
| 租税公課 | 51,802 | 74,555 |
| のれん償却額 | 52,709 | 34,119 |
| 貸倒引当金繰入額 | -438 | 6,510 |
| 賞与引当金繰入額 | 16,000 | 22,000 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 5,873 | 6,582 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 業務委託費 | 116,864 | 139,836 |
| 租税公課 | 36,982 | 55,705 |
| 修繕費 | 19,032 | 31,116 |
| 減価償却費 | 1,770 | 395 |