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有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/20 15:43
【資料】
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【項目】
88項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税8,607千円15,483千円
未払事業所税495〃495〃
棚卸資産評価損260〃314〃
減価償却費5,710〃5,160〃
新株予約権28,826〃26,740〃
資産除去債務26,465〃32,874〃
助成金収入24,548〃-〃
繰越欠損金3,021,153〃3,942,019〃
その他13,748〃23,285〃
繰延税金資産小計3,129,817〃4,046,372〃
評価性引当額△3,129,817〃△4,046,372〃
繰延税金資産合計-〃-〃
繰延税金負債
除去費用(資産除去債務)8,341〃8,837〃
圧縮記帳準備金2,905〃2,363〃
繰延税金負債合計11,246〃11,201〃
繰延税金負債の純額11,246〃11,201〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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