有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/27 16:10
【資料】
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【項目】
133項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税40,144千円20,252千円
未払事業所税296313
棚卸資産評価損2331,461
減価償却費10,5315,200
新株予約権2,4933,734
減損損失180,511121,936
資産除去債務31,05515,889
繰越欠損金7,135,8986,622,485
その他41,04361,293
繰延税金資産小計7,442,2096,852,568
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△7,135,898△6,622,485
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△306,310△230,083
評価性引当額小計(注)1△7,442,209△6,852,568
繰延税金資産合計--
繰延税金負債
圧縮記帳準備金338-
繰延税金負債合計338-
繰延税金負債の純額338-

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年3月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(※1)1,091,745591,735871,337904,433910,3252,766,3217,135,898
評価性引当額△1,091,745△591,735△871,337△904,433△910,325△2,766,321△7,135,898
繰延税金資産-------

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2023年3月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(※2)597,054879,682912,796928,822868,7202,435,4096,622,485
評価性引当額△597,054△879,682△912,796△928,822△868,720△2,435,409△6,622,485
繰延税金資産-------

(※2) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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