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訂正有価証券報告書-第21期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/10/01 15:47
【資料】
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【項目】
167項目
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(2018年6月30日)
当事業年度
(2019年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金1,213,9081,746,105
売掛金83,04792,949
営業立替金1,313,0671,381,388
仕掛品3,4584,980
貯蔵品1,8572,509
前払費用54,13660,949
未収入金22,68730,575
その他1,2772,204
貸倒引当金△1,419△1,503
流動資産合計2,692,0223,320,159
固定資産
有形固定資産
建物19,42916,567
工具、器具及び備品51,54440,600
有形固定資産合計70,97457,168
無形固定資産
商標権4,9214,322
ソフトウエア116,54473,213
ソフトウエア仮勘定-25,735
その他614614
無形固定資産合計122,080103,885
投資その他の資産
投資有価証券2,287,9942,756,801
関係会社株式1,451,6631,493,663
長期貸付金245,837209,258
破産更生債権等90,000-
敷金及び保証金127,292127,283
貸倒引当金△80,000-
投資その他の資産合計4,122,7874,587,006
固定資産合計4,315,8424,748,060
資産合計7,007,8658,068,219

(単位:千円)
前事業年度
(2018年6月30日)
当事業年度
(2019年6月30日)
負債の部
流動負債
未払金201,050187,989
未払費用27,18928,346
未払法人税等152,354142,967
未払消費税等39,91749,013
前受金147,847137,346
営業預り金588,494641,188
預り金49,54549,813
前受収益7,0557,257
賞与引当金19,00620,239
役員賞与引当金30,43531,728
流動負債合計1,262,8971,295,891
固定負債
預り保証金10,09510,095
繰延税金負債543,998716,766
固定負債合計554,094726,861
負債合計1,816,9912,022,753
純資産の部
株主資本
資本金738,722783,098
資本剰余金
資本準備金485,971530,347
その他資本剰余金443,900443,900
資本剰余金合計929,872974,248
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金2,440,0862,862,250
利益剰余金合計2,440,0862,862,250
自己株式△459,466△459,523
株主資本合計3,649,2144,160,073
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,440,9621,766,220
評価・換算差額等合計1,440,9621,766,220
新株予約権100,697119,172
純資産合計5,190,8736,045,465
負債純資産合計7,007,8658,068,219

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