有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/26 14:51
【資料】
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【項目】
109項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産 (流動)
未払事業税5,022千円3,769千円
その他8,7033,599
小計13,7267,368
評価性引当額△13,726△7,368
--
繰延税金資産 (固定)
減価償却超過額等10,10612,038
投資有価証券評価損7,83245,253
関係会社株式評価損11,32211,322
貸倒引当金19,91411,659
繰越欠損金17,361-
その他2,3572,707
小計68,89582,981
評価性引当額△68,895△82,981
--
繰延税金負債 (固定)
のれん償却額-△2,722
その他有価証券評価差額金△13,105△463
△13,105△3,185
繰延税金負債 (固定)の純額△13,105△3,185

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.0%30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.63.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△3.8△3.3
住民税均等割1.32.8
試験研究費等の税額控除△2.9△4.9
評価性引当額の増減16.217.0
繰越欠損金△30.1△11.7
その他0.1△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率15.433.5

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