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有価証券報告書-第26期(2025/06/01-2026/05/31)

【提出】
2026/08/28 15:30
【資料】
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【項目】
157項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2025年5月31日)
当事業年度
(2026年5月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金2,377百万円2,783百万円
減損損失10334
貸倒引当金94402
関係会社株式評価損20118
投資有価証券評価損3613
有価証券評価差額金28-
仮払外国税37-
未払事業税6-
事業損失引当金16-
その他30
繰延税金資産小計2,7233,352
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△2,377△2,783
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△345△568
評価性引当額小計△2,723△3,352
繰延税金資産合計--

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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