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有価証券報告書-第29期(2022/10/01-2023/09/30)

【提出】
2023/12/22 16:56
【資料】
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【項目】
135項目
15.法人所得税
(1) 繰延税金
繰延税金資産及び繰延税金負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
(単位:百万円)
2021年
10月1日
純損益として
認識
その他の
包括利益
として認識
企業結合連結除外その他(注)2022年
9月30日
繰延税金資産
貸倒引当金8△0---08
従業員賞与765--△0-81
未払有給休暇19939--△166229
未払事業税11△4----6
減損損失05----6
資産除去債務1550----155
金融資産の
公正価値測定
17-△13---3
持分取得費用118△2----116
税務上の
繰越欠損金
2,083△159--△138-1,785
その他278109△3-△015400
繰延税金資産合計2,950△5△16-△156222,794
繰延税金負債
商標権90△181---74
顧客関連資産368△481528△301335
その他1251311-△2-148
繰延税金負債合計584△522828△331557

(注) その他には在外営業活動体の為替換算差額が含まれております。
当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(単位:百万円)
2022年
10月1日
純損益として
認識
その他の
包括利益
として認識
企業結合連結除外その他(注)2023年
9月30日
繰延税金資産
貸倒引当金83---012
従業員賞与816----87
未払有給休暇22924---10265
未払事業税6△6-----
減損損失66----12
資産除去債務1550----156
金融資産の
公正価値測定
3-109---112
持分取得費用116-----116
税務上の
繰越欠損金
1,785△361----1,424
その他400257△47--0610
繰延税金資産合計2,794△6961--112,798
繰延税金負債
商標権74△190---55
顧客関連資産335△4517--2309
その他148△19△32--9105
繰延税金負債合計557△84△14--12470

(注) その他には在外営業活動体の為替換算差額が含まれております。
連結財政状態計算書上の「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」は次のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2022年9月30日)
当連結会計年度
(2023年9月30日)
繰延税金資産2,7162,735
繰延税金負債479408
純額2,2372,327

(2) 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異等
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ、796百万円、287百万円であります。
なお、繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の繰越期限別の金額は、前連結会計年度及び当連結会計年度とも重要性が乏しいため記載を省略しております。
(3) 繰延税金負債を認識していない、子会社に対する投資に係る将来加算一時差異の金額は、次のとおりです。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2022年9月30日)
当連結会計年度
(2023年9月30日)
子会社に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額5,35512,538


(4) 法人所得税費用
当期税金費用及び繰延税金費用の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2021年10月1日
至 2022年9月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月1日
至 2023年9月30日)
当期税金費用
当期利益に対する当期税金費用248594
当期税金費用合計248594
繰延税金費用
一時差異の発生及び解消△47△15
繰延税金費用合計△47△15
法人所得税費用201579

法定実効税率と平均実際負担税率との調整は以下のとおりであります。平均実際負担税率は税引前当期利益に対する法人所得税の負担割合を表示しております。
当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は前連結会計年度は30.6%、当連結会計年度は30.6%となっております。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
前連結会計年度
(自 2021年10月1日
至 2022年9月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月1日
至 2023年9月30日)
法定実効税率30.6%30.6%
調整
交際費等永久に損金に算入されない項目0.9%1.1%
在外子会社の税率差額△8.5%△4.9%
国内子会社の税率差額2.1%0.1%
在外子会社の留保利益2.6%0.1%
のれんの減損損失-%1.6%
法人税等の特別控除項目△19.1%-%
未認識の繰延税金資産の増減4.5%13.3%
持分法による投資損益2.6%3.7%
関係会社株式売却益-%△12.5%
その他△1.2%2.2%
平均実際負担税率14.5%35.4%

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