有価証券報告書-第35期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/17 12:55
【資料】
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【項目】
154項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金79,046千円101,086千円
未払事業税20,427 〃27,733 〃
減損損失32,989 〃― 〃
投資有価証券評価損6,430 〃8,644 〃
ゴルフ会員権等評価損20,124 〃20,461 〃
未払役員退職金23,845 〃23,845 〃
資産除去債務35,486 〃55,047 〃
資産調整勘定226 〃113 〃
その他18,905 〃30,058 〃
繰延税金資産合計237,481千円266,990千円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する
除去費用
△17,642千円△35,371千円
その他有価証券評価差額金△6,224 〃△5,290 〃
その他△1,378 〃△1,378 〃
繰延税金負債合計△25,244千円△42,040千円
繰延税金資産の純額212,236千円224,950千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.9 %30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.1 〃0.5 〃
住民税均等割0.4 〃0.2 〃
のれんの償却0.5 〃0.7 〃
子会社合併による影響額― 〃△1.5 〃
抱合せ株式消滅差益― 〃△1.5 〃
所得拡大促進税制による税額控除△2.9 〃△2.8 〃
その他0.1 〃△0.3 〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率30.0 %26.1 %