有価証券報告書-第35期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
(繰延税金資産) | ||
賞与引当金 | 79,046千円 | 101,086千円 |
未払事業税 | 20,427 〃 | 27,733 〃 |
減損損失 | 32,989 〃 | ― 〃 |
投資有価証券評価損 | 6,430 〃 | 8,644 〃 |
ゴルフ会員権等評価損 | 20,124 〃 | 20,461 〃 |
未払役員退職金 | 23,845 〃 | 23,845 〃 |
資産除去債務 | 35,486 〃 | 55,047 〃 |
資産調整勘定 | 226 〃 | 113 〃 |
その他 | 18,905 〃 | 30,058 〃 |
繰延税金資産合計 | 237,481千円 | 266,990千円 |
(繰延税金負債) | ||
資産除去債務に対応する 除去費用 | △17,642千円 | △35,371千円 |
その他有価証券評価差額金 | △6,224 〃 | △5,290 〃 |
その他 | △1,378 〃 | △1,378 〃 |
繰延税金負債合計 | △25,244千円 | △42,040千円 |
繰延税金資産の純額 | 212,236千円 | 224,950千円 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
法定実効税率 | 30.9 % | 30.6 % |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.1 〃 | 0.5 〃 |
住民税均等割 | 0.4 〃 | 0.2 〃 |
のれんの償却 | 0.5 〃 | 0.7 〃 |
子会社合併による影響額 | ― 〃 | △1.5 〃 |
抱合せ株式消滅差益 | ― 〃 | △1.5 〃 |
所得拡大促進税制による税額控除 | △2.9 〃 | △2.8 〃 |
その他 | 0.1 〃 | △0.3 〃 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.0 % | 26.1 % |