有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 15:21
【資料】
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【項目】
114項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税否認額23百万円24百万円
賞与引当金4975
貸倒引当金149243
役員賞与引当金17-
株式給付引当金-27
未払費用否認額1417
関係会社株式評価損2861,868
税務上の繰延資産92
資産除去債務350400
減損損失1313
前受収益2020
税務上の繰越欠損金7151,082
その他94
繰延税金資産 小計1,6583,780
評価性引当額△1,548△3,780
繰延税金資産 計109-
繰延税金負債
前払費用-△ 4
その他有価証券評価差額金△ 499△ 812
非適格現物出資に伴う時価評価差額△ 491-
繰延税金負債 計△ 990△ 816
繰延税金負債の純額△ 880△ 816

(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金負債(資産)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産109百万円-百万円
流動負債-繰延税金負債-△ 4
固定負債-繰延税金負債△ 990△ 812

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.10.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△34.2△50.1
住民税均等割等0.10.0
評価性引当額9.916.2
その他0.30.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率7.2△ 2.7