訂正有価証券届出書(新規公開時)
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度10%、当事業年度12%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度90%、当事業年度88%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 一般管理費に含まれる研究開発費は次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
※5 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
たな卸資産評価損 46,554千円 81,077千円
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度 当事業年度 (自 平成24年4月1日 (自 平成25年4月1日 至 平成25年3月31日) 至 平成26年3月31日) |
| 関係会社からの受取配当金 58,327千円 7,573千円 |
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度10%、当事業年度12%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度90%、当事業年度88%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 当事業年度 (自 平成24年4月1日 (自 平成25年4月1日 至 平成25年3月31日) 至 平成26年3月31日) |
| 給料及び手当 577,011千円 591,091千円 賞与 95,826 111,540 賞与引当金繰入額 53,492 53,589 法定福利費 106,359 108,431 旅費交通費 103,978 108,647 販売手数料 76,283 102,427 支払手数料 126,399 141,245 |
※3 一般管理費に含まれる研究開発費は次のとおりであります。
| 前事業年度 当事業年度 (自 平成24年4月1日 (自 平成25年4月1日 至 平成25年3月31日) 至 平成26年3月31日) |
| 一般管理費 46,476千円 4,764千円 |
※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 当事業年度 (自 平成24年4月1日 (自 平成25年4月1日 至 平成25年3月31日) 至 平成26年3月31日) |
| 工具、器具及び備品 35千円 86千円 |
※5 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
| 前事業年度 当事業年度 (自 平成24年4月1日 (自 平成25年4月1日 至 平成25年3月31日) 至 平成26年3月31日) |
たな卸資産評価損 46,554千円 81,077千円