有価証券報告書-第16期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/09/26 15:14
【資料】
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【項目】
147項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末
(2018年 6月30日)
当事業年度末
(2019年 6月30日)
繰延税金資産
未払事業税16,276千円17,773千円
賞与引当金19,57249,343
減価償却超過額76,03290,402
投資有価証券評価損14,27914,279
関係会社株式評価損5,6415,641
資産除去債務17,22617,322
その他3,7762,386
繰延税金資産小計152,806197,149
評価性引当額△19,920△19,920
繰延税金資産合計132,885177,228
繰延税金負債
資産除去費用△5,558△4,007
繰延税金負債合計△5,558△4,007
繰延税金資産の純額127,326173,221

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度末
(2018年 6月30日)
当事業年度末
(2019年 6月30日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.70.4
住民税均等割0.10.0
税額控除-△5.1
その他△0.0△0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率31.826.0