有価証券報告書-第11期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年5月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年5月1日から平成28年4月30日までのものは33.1%、平成28年5月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響はありません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当事業年度 (平成27年4月30日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 税務上繰越欠損金 | 888,523 | 千円 | 1,124,369 | 千円 |
| 株式報酬費用 | 81,304 | 〃 | 109,967 | 〃 |
| 未払事業税 | 3,392 | 〃 | 5,912 | 〃 |
| たな卸資産評価損 | 4,574 | 〃 | 4,140 | 〃 |
| 資産除去債務 | 1,479 | 〃 | 1,338 | 〃 |
| 研究開発費 | 10,287 | 〃 | ― | 〃 |
| 未払費用 | 2,673 | 〃 | ― | 〃 |
| その他 | 551 | 〃 | 401 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 992,785 | 千円 | 1,246,131 | 千円 |
| 評価性引当額 | △992,785 | 〃 | △1,246,131 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | ― | 千円 | ― | 千円 |
| 繰延税金資産の純額 | ― | 千円 | ― | 千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年5月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年5月1日から平成28年4月30日までのものは33.1%、平成28年5月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響はありません。