有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 15:25
【資料】
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【項目】
157項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損84百万円78百万円
賞与引当金4340
未払事業税△816
投資有価証券評価損42
関係会社株式評価損1,6261,626
退職給付引当金260228
税務上の繰越欠損金683606
その他5764
繰延税金資産小計2,7512,664
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△123△200
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△1,666△1,643
評価性引当額△1,789△1,844
繰延税金資産合計961820
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△404△495
デリバティブ評価損益△0△6
繰延税金負債合計△405△501
繰延税金資産(△は負債)の純額556318

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率税引前当期純損失を計上しておりますので、記載を省略しております。30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△6.2
住民税均等割等1.1
試験研究費等の税額控除等△2.9
評価性引当額の増減12.5
その他0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率35.3