東光高岳(6617)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 111,440 | 115,169 |
| 売上原価 | 94,406 | 97,024 |
| 売上総利益 | 17,033 | 18,144 |
| 販売費及び一般管理費 | 15,508 | 15,454 |
| 全事業営業利益 | 1,525 | 2,690 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 11 |
| 受取配当金 | 61 | 55 |
| 設備賃貸料 | 208 | 88 |
| 電力販売収益 | 81 | 75 |
| 受取補償金 | - | 54 |
| その他 | 104 | 140 |
| 営業外収益計 | 478 | 426 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 121 | 107 |
| 電力販売費用 | 50 | 45 |
| 合併関連費用 | 212 | - |
| その他 | 140 | 113 |
| 営業外費用計 | 524 | 266 |
| 当期経常利益 | 1,480 | 2,850 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 427 | 541 |
| 投資有価証券売却益 | - | 2 |
| 修繕引当金戻入額 | - | 167 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金戻入額 | - | 244 |
| 特別利益計 | 427 | 956 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 82 | 237 |
| 固定資産売却損 | 27 | - |
| 投資有価証券評価損 | 81 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 154 |
| 減損損失 | 134 | - |
| 事業整理損 | 76 | - |
| 事務所移転費用 | 36 | 25 |
| 製品保証費用 | - | 1,476 |
| その他 | - | 53 |
| 特別損失計 | 438 | 1,947 |
| 税引前当年度純利益 | 1,469 | 1,859 |
| 法人税 | 405 | 846 |
| 法人税等調整額 | 1,020 | 238 |
| 法人税等合計 | 1,426 | 1,085 |
| 四半期純利益 | 42 | 774 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -971 | -738 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,014 | 1,512 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 86,777 | 78,795 |
| 売上原価 | 73,260 | 64,553 |
| 売上総利益 | 13,516 | 14,242 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,084 | 10,696 |
| 全事業営業利益 | 2,431 | 3,546 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 167 | 179 |
| 設備賃貸料 | 188 | 68 |
| 電力販売収益 | 81 | 75 |
| その他 | 86 | 74 |
| 営業外収益計 | 523 | 398 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 135 | 124 |
| 電力販売費用 | 50 | 45 |
| 合併関連費用 | 212 | - |
| その他 | 90 | 62 |
| 営業外費用計 | 488 | 231 |
| 当期経常利益 | 2,466 | 3,712 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 427 | 540 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 13,867 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 2 |
| 修繕引当金戻入額 | - | 167 |
| 特別利益計 | 14,295 | 710 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 39 | 213 |
| 固定資産売却損 | 27 | - |
| 投資有価証券評価損 | 81 | - |
| 事業整理損 | 63 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 817 |
| 製品保証費用 | - | 1,343 |
| その他 | - | 41 |
| 特別損失計 | 211 | 2,416 |
| 税引前当年度純利益 | 16,550 | 2,007 |
| 法人税 | 197 | 482 |
| 法人税等調整額 | 210 | 137 |
| 法人税等合計 | 407 | 619 |
| 四半期純利益 | 16,142 | 1,387 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 324 | 346 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費・荷造費 | 1,927 | 1,823 |
| 給料諸手当及び賞与 | 4,632 | 4,482 |
| 賞与引当金繰入額 | 455 | 545 |
| 退職給付費用 | 365 | 356 |
| 研究開発費 | 2,676 | 2,390 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 2,676 | 2,390 |
| 研究開発費 | 643 | 430 |
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 3,320 | 2,821 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費・荷造費 | 1,608 | 1,288 |
| 給料諸手当及び賞与 | 3,247 | 3,223 |
| 賞与引当金繰入額 | 325 | 364 |
| 退職給付費用 | 252 | 255 |
| 研究開発費 | 1,838 | 1,697 |
| 減価償却費 | 199 | 233 |