東光高岳(6617)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 115,169 | 107,763 |
| 売上原価 | 97,024 | 87,904 |
| 売上総利益 | 18,144 | 19,859 |
| 販売費及び一般管理費 | 15,454 | 15,875 |
| 全事業営業利益 | 2,690 | 3,983 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 0 |
| 受取配当金 | 55 | 57 |
| 設備賃貸料 | 88 | 83 |
| 電力販売収益 | 75 | 74 |
| 受取補償金 | 54 | 117 |
| その他 | 140 | 113 |
| 営業外収益計 | 426 | 446 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 107 | 73 |
| 為替差損 | 1 | 53 |
| 電力販売費用 | 45 | 40 |
| 支払補償費 | - | 85 |
| その他 | 112 | 97 |
| 営業外費用計 | 266 | 349 |
| 当期経常利益 | 2,850 | 4,080 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 541 | 12 |
| 投資有価証券売却益 | 2 | 178 |
| 修繕引当金戻入額 | 167 | - |
| 厚生年金基金脱退損失引当金戻入額 | 244 | - |
| 特別利益計 | 956 | 190 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 237 | 189 |
| 関係会社株式評価損 | 154 | - |
| 減損損失 | - | 108 |
| 事務所移転費用 | 25 | 38 |
| 製品保証費用 | 1,476 | 311 |
| 関係会社清算損 | - | 17 |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 336 |
| その他 | 53 | - |
| 特別損失計 | 1,947 | 1,001 |
| 税引前当年度純利益 | 1,859 | 3,269 |
| 法人税 | 846 | 965 |
| 法人税等調整額 | 238 | -620 |
| 法人税等合計 | 1,085 | 344 |
| 四半期純利益 | 774 | 2,924 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | -738 | 823 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,512 | 2,101 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 78,795 | 62,783 |
| 売上原価 | 64,553 | 50,527 |
| 売上総利益 | 14,242 | 12,255 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,696 | 10,939 |
| 全事業営業利益 | 3,546 | 1,315 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 179 | 224 |
| 設備賃貸料 | 68 | 62 |
| 電力販売収益 | 75 | 74 |
| その他 | 74 | 107 |
| 営業外収益計 | 398 | 470 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 124 | 85 |
| 電力販売費用 | 45 | 40 |
| その他 | 62 | 63 |
| 営業外費用計 | 231 | 189 |
| 当期経常利益 | 3,712 | 1,596 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 540 | 7 |
| 投資有価証券売却益 | 2 | 175 |
| 修繕引当金戻入額 | 167 | - |
| 特別利益計 | 710 | 182 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 213 | 174 |
| 関係会社株式評価損 | 817 | - |
| 減損損失 | - | 108 |
| 製品保証費用 | 1,343 | - |
| 関係会社清算損 | - | 17 |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 336 |
| その他 | 41 | - |
| 特別損失計 | 2,416 | 636 |
| 税引前当年度純利益 | 2,007 | 1,142 |
| 法人税 | 482 | 569 |
| 法人税等調整額 | 137 | -289 |
| 法人税等合計 | 619 | 279 |
| 四半期純利益 | 1,387 | 862 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 346 | 595 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費・荷造費 | 1,823 | 1,901 |
| 給料諸手当及び賞与 | 4,482 | 4,351 |
| 賞与引当金繰入額 | 545 | 582 |
| 退職給付費用 | 356 | 395 |
| 研究開発費 | 2,390 | 2,656 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 2,390 | 2,656 |
| 研究開発費 | 430 | 285 |
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 2,821 | 2,941 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費・荷造費 | 1,288 | 1,289 |
| 給料諸手当及び賞与 | 3,223 | 3,120 |
| 賞与引当金繰入額 | 364 | 421 |
| 退職給付費用 | 255 | 338 |
| 研究開発費 | 1,697 | 1,714 |
| 減価償却費 | 233 | 208 |