訂正有価証券報告書-第7期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金 | 13百万円 | 12百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 429百万円 | 429百万円 |
| その他の関係会社有価証券評価損 | -百万円 | 448百万円 |
| 貸倒引当金 | 385百万円 | 921百万円 |
| その他 | 82百万円 | 46百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 909百万円 | 1,857百万円 |
| 評価性引当額 | △844百万円 | △1,828百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 65百万円 | 29百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。