訂正有価証券報告書-第13期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2018年2月14日 16:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
---|---|---|
売上高 | 3,159,891 | 2,956,646 |
売上原価 | 2,473,489 | 2,511,184 |
売上総利益 | 686,401 | 445,461 |
販売費及び一般管理費 | 1,286,470 | 932,138 |
全事業営業損失(△) | -600,069 | -486,676 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,454 | 1,484 |
為替差益 | - | 32,412 |
スクラップ売却益 | 12,857 | 17,240 |
補助金収入 | 15,033 | 16,298 |
その他 | 8,224 | 15,154 |
営業外収益計 | 37,569 | 82,590 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 38,644 | 36,454 |
為替差損 | 229,286 | - |
支払手数料 | 28,907 | 5,019 |
株式交付費 | - | 27,011 |
減価償却費 | - | 12,966 |
その他 | 5,707 | 6,232 |
営業外費用計 | 302,546 | 87,684 |
当期経常損失(△) | -865,046 | -491,769 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 1,144 |
特別利益計 | - | 1,144 |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 102,097 |
固定資産除却損 | 532 | 3,875 |
違約金負担損失引当金繰入額 | - | 240,205 |
事業整理損 | 20,680 | 12,397 |
特別損失計 | 21,213 | 358,575 |
税引前当年度純損失(△) | -886,259 | -849,201 |
法人税 | 15,723 | 9,131 |
法人税等調整額 | 56,958 | 8,714 |
法人税等合計 | 72,682 | 17,845 |
四半期純損失(△) | -958,942 | -867,047 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -122,136 | -144,257 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -836,806 | -722,789 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
---|---|---|
売上高 | 2,999,913 | 2,760,568 |
売上原価 | 2,331,882 | 2,317,733 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 11,357 | 9,785 |
為替差益 | - | 15,070 |
スクラップ売却益 | 10,882 | 14,283 |
その他 | 6,035 | 9,173 |
営業外収益計 | 28,275 | 48,313 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 26,211 | 26,875 |
社債利息 | 2,601 | 1,541 |
支払手数料 | 28,907 | 5,019 |
為替差損 | 114,294 | - |
株式交付費 | - | 27,011 |
その他 | 1,748 | 6,299 |
営業外費用計 | 173,762 | 66,747 |
売上総利益 | 668,031 | 442,835 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 687 | - |
特別利益計 | 687 | - |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 102,097 |
固定資産除却損 | 532 | 3,875 |
関係会社出資金評価損 | 97,400 | 266,000 |
特別損失計 | 97,932 | 371,973 |
販売費及び一般管理費 | 1,149,767 | 816,844 |
全事業営業損失(△) | -481,736 | -374,009 |
当期経常損失(△) | -627,224 | -392,443 |
税引前当年度純損失(△) | -724,469 | -764,416 |
法人税 | 7,915 | 5,397 |
法人税等調整額 | 78,512 | 10,677 |
法人税等合計 | 86,428 | 16,075 |
四半期純損失(△) | -810,898 | -780,491 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 40,365 | 361,548 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 145,683 | 97,176 |
給料及び手当 | 332,149 | 280,118 |
賞与引当金繰入額 | 2,474 | 19,522 |
貸倒引当金繰入額 | 42,243 | -6,314 |
退職給付費用 | 4,543 | 5,660 |
貸倒損失 | - | 4,638 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 64,603 | 32,769 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 133,150 | 89,135 |
給料及び手当 | 284,064 | 250,172 |
貸倒引当金繰入額 | 45,193 | -19,124 |
退職給付費用 | 4,543 | 5,660 |
旅費及び交通費 | 115,506 | 72,878 |
減価償却費 | 16,859 | 14,525 |