5021 コスモエネルギー HD

5021
2024/09/18
時価
6835億円
PER 予
8.54倍
2016年以降
赤字-8.19倍
(2016-2024年)
PBR
1.1倍
2016年以降
0.36-1.81倍
(2016-2024年)
配当 予
3.88%
ROE 予
12.92%
ROA 予
3.5%
資料
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有価証券報告書-第1期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月21日 16:02
【資料】
有価証券報告書-第1期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【短信】
平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金60,972
受取手形及び売掛金192,572
有価証券30,000
商品及び製品87,825
仕掛品391
原材料及び貯蔵品94,211
未収入金28,709
繰延税金資産3,812
その他17,954
貸倒引当金-195
流動資産計516,254
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)129,074
油槽(純額)32,693
機械装置及び運搬具(純額)149,609
土地320,971
リース資産(純額)761
建設仮勘定53,586
その他(純額)6,571
有形固定資産合計693,267
無形固定資産
ソフトウエア3,158
のれん1,452
その他42,812
無形固定資産合計47,423
投資その他の資産
投資有価証券112,040
長期貸付金2,048
長期前払費用7,986
退職給付に係る資産1,738
生産物分与費用回収権16,917
繰延税金資産2,437
その他9,330
貸倒引当金-481
投資その他の資産合計152,019
固定資産計892,710
繰延資産
社債発行費651
繰延資産計651
資産の部合計1,409,615
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金115,803
短期借入金200,619
コマーシャル・ペーパー12,000
未払金94,582
未払揮発油税93,788
未払法人税等8,094
未払費用3,716
賞与引当金4,962
役員賞与引当金293
繰延税金負債52
事業構造改善引当金4,534
その他17,070
流動負債計555,519
固定負債
社債46,700
長期借入金497,831
繰延税金負債31,202
再評価に係る繰延税金負債5,249
特別修繕引当金15,078
事業構造改善引当金1,171
環境対策引当金3,416
退職給付に係る負債9,586
役員報酬BIP信託引当金41
その他41,105
固定負債計651,384
負債の部合計1,206,903
純資産の部
株主資本
資本金40,000
資本剰余金84,509
利益剰余金259
自己株式-1,223
株主資本合計123,545
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金3,042
繰延ヘッジ損益-1,601
土地再評価差額金-20,660
為替換算調整勘定8,507
退職給付に係る調整累計額-4,786
その他の包括利益累計額合計-15,499
非支配株主持分94,665
純資産の部合計202,712
負債・純資産合計1,409,615

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金16,024
短期貸付金4
関係会社短期貸付金145,996
未収入金16,276
繰延税金資産308
その他650
流動資産計179,260
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物381
車両及び運搬具(純額)9
工具器具・備品(純額)78
土地123,200
建設仮勘定14
有形固定資産合計123,683
無形固定資産
ソフトウエア545
その他16
無形固定資産合計562
投資その他の資産
投資有価証券7,864
関係会社株式185,658
関係会社長期貸付金172,228
長期差入保証金588
繰延税金資産382
その他890
貸倒引当金-751
投資その他の資産合計366,861
固定資産計491,108
資産の部合計670,368
負債の部
流動負債
コマーシャル・ペーパー12,000
1年内返済予定の長期借入金54,366
未払金6,905
未払法人税等462
預り金33,163
賞与引当金466
役員賞与引当金81
その他1,622
流動負債計109,067
固定負債
社債40,700
長期借入金442,868
長期預り金4
役員報酬BIP信託引当金20
その他7,104
固定負債計490,697
負債の部合計599,764
純資産の部
株主資本
資本金40,000
資本剰余金
資本準備金10,000
その他資本剰余金12,055
資本剰余金合計22,055
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金10,628
利益剰余金合計10,628
自己株式-1,113
株主資本合計71,571
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金72
繰延ヘッジ損益-1,040
その他の包括利益累計額合計-967
純資産の部合計70,604
負債・純資産合計670,368

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2016年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-974,787