有価証券報告書-第28期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 10:14
【資料】
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【項目】
110項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金83,040千円62,247千円
未払事業税42,54359,378
棚卸資産の評価減37,68420,022
減損損失16,36014,756
資産除去債務18,97020,164
繰越欠損金31,290
その他48,00948,580
繰延税金資産小計246,609千円256,440千円
評価性引当額△12,365
繰延税金資産合計246,609千円244,075千円
繰延税金負債
合併受入時土地評価差額15,20715,207
資産除去債務に対応する除去費用8,2346,154
その他22
繰延税金負債合計23,46521,362
繰延税金資産純額223,144千円222,712千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.15%29.92%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.14%0.20%
住民税均等割等0.48%0.38%
評価性引当額の増減%0.23%
所得拡大促進税制による税額控除△2.19%△0.24%
子会社との適用税率の差異%0.32%
その他0.06%1.10%
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.64%31.91%

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