有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 373,646 | 531,766 | |||||||||
売掛金 | 152,948 | 169,169 | |||||||||
仕掛品 | - | 46 | |||||||||
貯蔵品 | 453 | 177 | |||||||||
前渡金 | 9,997 | 17,519 | |||||||||
前払費用 | 10,301 | 14,785 | |||||||||
繰延税金資産 | 3,041 | 3,866 | |||||||||
その他 | 224 | 37,625 | |||||||||
流動資産合計 | 550,613 | 774,957 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 4,598 | 4,598 | |||||||||
減価償却累計額 | △1,009 | △4,343 | |||||||||
建物(純額) | 3,589 | 254 | |||||||||
有形固定資産合計 | 3,589 | 254 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 326 | 1,419 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 400 | - | |||||||||
無形固定資産合計 | 726 | 1,419 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
長期前払費用 | 2,052 | 3,345 | |||||||||
繰延税金資産 | - | 24,567 | |||||||||
敷金及び保証金 | 21,917 | 21,917 | |||||||||
その他 | 1,417 | 2,802 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 25,387 | 52,633 | |||||||||
固定資産合計 | 29,703 | 54,307 | |||||||||
資産合計 | 580,316 | 829,264 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 7,844 | 22,279 | |||||||||
未払金 | 9,447 | 11,989 | |||||||||
未払費用 | 8,533 | 17,408 | |||||||||
未払法人税等 | 35,224 | 38,635 | |||||||||
未払消費税等 | 29,471 | 18,906 | |||||||||
前受金 | 14,128 | 54,698 | |||||||||
預り金 | 3,505 | 12,201 | |||||||||
賞与引当金 | 460 | - | |||||||||
資産除去債務 | - | 3,840 | |||||||||
流動負債合計 | 108,615 | 179,959 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
繰延税金負債 | 833 | - | |||||||||
資産除去債務 | 3,812 | - | |||||||||
固定負債合計 | 4,646 | - | |||||||||
負債合計 | 113,261 | 179,959 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 375,000 | 553,500 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 1,875 | 3,750 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | 90,179 | 144,555 | |||||||||
利益剰余金合計 | 92,054 | 148,305 | |||||||||
自己株式 | - | △52,500 | |||||||||
株主資本合計 | 467,054 | 649,305 | |||||||||
純資産合計 | 467,054 | 649,305 | |||||||||
負債純資産合計 | 580,316 | 829,264 |