有価証券報告書-第8期(2022/11/01-2023/10/31)

【提出】
2024/01/26 16:19
【資料】
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【項目】
132項目
16.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
(単位:千円)
2021年
11月1日
純損益を通じて
認識
その他の包括利益において認識2022年
10月31日
繰延税金資産
未払事業税4,3691,513-5,882
リース負債9,31847,895-57,213
資産除去債務3,21611,743-14,959
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融資産6,662-△6,662-
未払有給休暇費用3,5622,328-5,890
未払賞与7,6198,495-16,114
減価償却費及び償却費
(減損損失を含む)
5,7642,622-8,386
株式報酬費用-1,433-1,433
その他1,888816△1922,512
合計42,39976,845△6,854112,390
繰延税金負債
使用権資産△10,140△55,569-△65,709
その他△5△255-△260
合計△10,144△55,825-△65,969

当連結会計年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
(単位:千円)
2022年
11月1日
純損益を通じて
認識
その他の包括利益において認識企業結合2023年
10月31日
繰延税金資産
未払事業税5,882△4,982--901
リース負債57,21330,013--87,226
資産除去債務14,959541--15,500
未払有給休暇費用5,8901,894--7,784
未払賞与16,114△15,422--692
減価償却費及び償却費
(減損損失を含む)
8,3863,593--11,979
株式報酬費用1,4333,206--4,639
その他2,512△3,073△836,0675,423
合計112,39015,769△836,067134,143
繰延税金負債
使用権資産△65,709△28,267--△93,976
その他△260△362--△622
合計△65,969△28,629--△94,598

繰延税金資産は、未使用の税務上の欠損金、税額控除及び将来減算一時差異のうち、将来の課税所得に対して利用できる可能性の高い場合に限り認識しております。当社グループは、経営者によって承認された事業計画等により、将来の発生が予測される課税所得の額及びその発生時期を見積っております。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は以下のとおりであります
(単位:千円)
前連結会計年度
(2022年10月31日)
当連結会計年度
(2023年10月31日)
税務上の繰越欠損金175,408322,600
将来減算一時差異35,893278,259
合計211,300600,860

上表に係る繰延税金資産に関しては、当社グループがその便益を利用するために必要となる将来の課税所得が発生する可能性が高くないため、繰延税金資産を認識していません。
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の繰越期限は以下のとおりです。
(単位:千円)
前連結会計年度
(2022年10月31日)
当連結会計年度
(2023年10月31日)
1年目--
2年目--
3年目--
4年目--
5年目以降175,408322,600
合計175,408322,600

(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
(単位:千円)

前連結会計年度
(自 2021年11月1日
至 2022年10月31日)
当連結会計年度
(自 2022年11月1日
至 2023年10月31日)
当期税金費用167,13868,235
繰延税金費用△20,62613,469
合計146,51281,704

(3)実効税率の調整
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
(単位:%)

前連結会計年度
(自 2021年11月1日
至 2022年10月31日)
当連結会計年度
(自 2022年11月1日
至 2023年10月31日)
法定実効税率30.630.6
課税所得計算上減算されない費用0.47.6
税額控除△3.3△25.0
事業税付加価値割1.513.9
のれんの減損-69.6
未認識の繰延税金資産1.591.2
その他△0.00.9
平均実際負担税率30.7189.0

当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度は30.6%、当連結会計年度は30.6%であります。
(4)その他の包括利益で認識された法人所得税
その他の包括利益で認識された法人所得税は以下のとおりであります。
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2021年11月1日
至 2022年10月31日)
当連結会計年度
(自 2022年11月1日
至 2023年10月31日)
税引前税金費用
(△)
税引後税引前税金費用
(△)
税引後
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値に係る純変動の有効部分627△192435270△83187
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産25,888△6,66219,225---
合計26,514△6,85419,660270△83187

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