訂正有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 7,387 | ※1 5,429 | |||||||||
| 受取手形 | 1,651 | 3,217 | |||||||||
| 売掛金 | 749 | 744 | |||||||||
| 前払費用 | 81 | 99 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 433 | 450 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 69,539 | 107,334 | |||||||||
| 未収入金 | 4,136 | 2,325 | |||||||||
| 立替金 | 26 | 31 | |||||||||
| その他 | 38 | 34 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △529 | △162 | |||||||||
| 流動資産合計 | 83,515 | 119,505 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,928 | 4,957 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,479 | △3,504 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,449 | 1,453 | |||||||||
| 構築物 | 5,238 | 5,269 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,558 | △2,669 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,680 | 2,600 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,844 | 3,847 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,938 | △3,038 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 905 | 808 | |||||||||
| 車両運搬具 | 21 | 21 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19 | △20 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2 | 1 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 854 | 873 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △747 | △759 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 107 | 113 | |||||||||
| 土地 | 7,332 | 7,322 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 16 | 341 | |||||||||
| その他 | 72 | 72 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △72 | △72 | |||||||||
| その他(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,494 | 12,640 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,593 | 1,282 | |||||||||
| その他 | 256 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,850 | 1,287 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 22,264 | ※1 21,563 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 83,680 | ※1 83,826 | |||||||||
| 出資金 | 2 | 2 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 4 | 4 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8 | 30 | |||||||||
| その他 | 890 | 852 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △51 | △55 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 126,798 | 126,223 | |||||||||
| 固定資産合計 | 141,143 | 140,152 | |||||||||
| 資産合計 | 224,659 | 259,657 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 5 | 2 | |||||||||
| 短期借入金 | 25,805 | 30,464 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 37,175 | 42,447 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 12,000 | 25,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 8,706 | ※1 5,886 | |||||||||
| 未払金 | 1,108 | 1,188 | |||||||||
| 未払費用 | 472 | 549 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,874 | 210 | |||||||||
| 未払消費税等 | 26 | 176 | |||||||||
| 前受金 | 7 | 6 | |||||||||
| 預り金 | 49 | 46 | |||||||||
| 前受収益 | 0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金 | 912 | 930 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 69 | 70 | |||||||||
| 流動負債合計 | 89,214 | 106,978 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 11,941 | ※1 23,656 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 733 | 315 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,967 | 5,322 | |||||||||
| 長期預り金 | 60 | 60 | |||||||||
| その他 | 28 | 28 | |||||||||
| 固定負債合計 | 27,732 | 39,383 | |||||||||
| 負債合計 | 116,947 | 146,361 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 36,437 | 36,437 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,110 | 9,110 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 17,252 | 17,252 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 26,362 | 26,362 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 15,081 | 15,081 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 23,772 | 29,736 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 38,854 | 44,818 | |||||||||
| 自己株式 | △3,083 | △3,088 | |||||||||
| 株主資本合計 | 98,570 | 104,529 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,142 | 8,766 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 9,142 | 8,766 | |||||||||
| 純資産合計 | 107,712 | 113,295 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 224,659 | 259,657 | |||||||||