有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 44,001 | 42,263 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 92,718 | 100,983 |
有価証券 | 13 | 10 |
未成工事支出金 | 1,907 | 1,951 |
材料貯蔵品 | 283 | 265 |
繰延税金資産 | 1,993 | 1,702 |
その他 | 8,205 | 6,191 |
貸倒引当金 | -433 | -461 |
流動資産計 | 148,690 | 152,907 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物・構築物 | 7,361 | 7,448 |
機械 | 7,893 | 8,373 |
土地 | 2,075 | 2,073 |
その他 | 482 | 322 |
減価償却累計額 | -10,063 | -10,584 |
有形固定資産合計 | 7,750 | 7,633 |
無形固定資産 | ||
のれん | 3,024 | 2,668 |
その他 | 1,512 | 2,434 |
無形固定資産合計 | 4,536 | 5,103 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 22,469 | 25,629 |
繰延税金資産 | 508 | 872 |
退職給付に係る資産 | 3,203 | 4,984 |
その他 | 2,440 | 1,906 |
貸倒引当金 | -32 | -13 |
投資その他の資産合計 | 28,589 | 33,380 |
固定資産計 | 40,876 | 46,116 |
資産の部合計 | 189,566 | 199,024 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形・工事未払金等 | 49,214 | 55,287 |
短期借入金 | 5,261 | 4,015 |
未払法人税等 | 2,045 | 1,462 |
繰延税金負債 | 53 | 17 |
未成工事受入金 | 15,905 | 15,543 |
完成工事補償引当金 | 1,346 | 973 |
工事損失引当金 | 190 | 790 |
役員賞与引当金 | 129 | 101 |
厚生年金基金解散損失引当金 | 247 | - |
その他 | 9,100 | 10,416 |
流動負債計 | 83,493 | 88,608 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,383 | 986 |
繰延税金負債 | 5,871 | 7,285 |
役員退職慰労引当金 | 106 | 50 |
退職給付に係る負債 | 1,646 | 1,492 |
その他 | 1,143 | 416 |
固定負債計 | 10,152 | 10,231 |
負債の部合計 | 93,645 | 98,839 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,455 | 6,455 |
資本剰余金 | 7,344 | 7,305 |
利益剰余金 | 73,943 | 77,945 |
自己株式 | -5,127 | -6,128 |
株主資本合計 | 82,615 | 85,577 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7,908 | 9,969 |
繰延ヘッジ損益 | 7 | -111 |
為替換算調整勘定 | 1,528 | 349 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,036 | -31 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,409 | 10,175 |
非支配株主持分 | 4,896 | 4,431 |
純資産の部合計 | 95,921 | 100,184 |
負債・純資産合計 | 189,566 | 199,024 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 8,825 | 13,076 |
受取手形 | 730 | 814 |
電子記録債権 | 860 | 3,236 |
完成工事未収入金 | 63,695 | 61,526 |
未成工事支出金 | 394 | 364 |
材料貯蔵品 | 128 | 122 |
前払費用 | 284 | 297 |
繰延税金資産 | 1,576 | 1,179 |
未収入金 | 1,757 | 1,389 |
その他 | 715 | 705 |
流動資産計 | 78,968 | 82,711 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,590 | 4,660 |
減価償却累計額 | -3,422 | -3,504 |
建物(純額) | 1,167 | 1,155 |
構築物 | 161 | 160 |
減価償却累計額 | -145 | -147 |
構築物(純額) | 15 | 13 |
機械及び装置 | 635 | 639 |
減価償却累計額 | -593 | -604 |
機械及び装置(純額) | 41 | 35 |
車両運搬具 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | ||
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具器具・備品 | 798 | 840 |
減価償却累計額 | -641 | -667 |
工具器具・備品(純額) | 156 | 173 |
土地 | 1,437 | 1,437 |
リース資産 | 61 | 12 |
減価償却累計額 | -49 | -8 |
リース資産(純額) | 12 | 3 |
建設仮勘定 | - | 41 |
有形固定資産合計 | 2,831 | 2,860 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 1,148 | 2,110 |
その他 | 8 | 0 |
無形固定資産合計 | 1,157 | 2,111 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 21,730 | 24,900 |
関係会社株式 | 9,769 | 9,928 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 0 | 0 |
従業員に対する長期貸付金 | 19 | 3 |
敷金及び保証金 | 1,243 | 1,263 |
長期前払費用 | 182 | 141 |
前払年金費用 | 4,311 | 4,787 |
保険積立金 | 340 | - |
破産更生債権等 | 4 | 2 |
その他 | 3 | 3 |
貸倒引当金 | -11 | -8 |
投資その他の資産合計 | 37,594 | 41,023 |
固定資産計 | 41,584 | 45,995 |
資産の部合計 | 120,553 | 128,707 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
厚生年金基金解散損失引当金 | 224 | - |
固定負債 | ||
長期借入金 | 100 | 96 |
リース債務 | 2 | - |
繰延税金負債 | 4,302 | 5,378 |
退職給付引当金 | 97 | 130 |
その他 | 900 | 112 |
固定負債計 | 5,404 | 5,716 |
負債の部合計 | 47,450 | 49,609 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,455 | 6,455 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 7,297 | 7,297 |
その他資本剰余金 | 47 | 47 |
資本剰余金合計 | 7,344 | 7,344 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 1,613 | 1,613 |
その他利益剰余金 | ||
情報化投資積立金 | 2,000 | 2,200 |
利益剰余金合計 | 56,519 | 61,455 |
自己株式 | -5,127 | -6,128 |
株主資本合計 | 65,191 | 69,126 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7,908 | 9,969 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | 3 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,910 | 9,972 |
純資産の部合計 | 73,102 | 79,098 |
負債・純資産合計 | 120,553 | 128,707 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形裏書譲渡高 | 35 | 40 |