訂正有価証券報告書-第49期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

【提出】
2018/12/25 14:44
【資料】
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【項目】
127項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
前事業年度
(平成28年10月31日)
当事業年度
(平成29年10月31日)
賞与引当金202百万円227百万円
退職給付引当金418260
役員退職慰労引当金190175
貸倒引当金154105
完成工事補償引当金3335
株式評価損1,1611,143
固定資産評価損678678
販売用不動産評価損7765
減損損失累計額620611
資産除去債務9076
不正関連損失-14
税務上の繰越欠損金2,0331,340
その他101152
繰延税金資産小計5,7634,887
評価性引当額△2,864△2,779
繰延税金資産合計2,8982,108

(繰延税金負債)
前事業年度
(平成28年10月31日)
当事業年度
(平成29年10月31日)
有形固定資産(除去費用)△40△19
繰延税金負債合計△40△19
繰延税金資産の純額2,8572,088

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年10月31日)
当事業年度
(平成29年10月31日)
法定実効税率32.8%法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.2%
住民税等均等割2.2%
評価性引当額△23.8%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正4.4%
その他△1.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率15.6%

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