訂正有価証券報告書-第45期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

【提出】
2021/09/10 16:16
【資料】
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【項目】
129項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年4月30日)
当事業年度
(2021年4月30日)
繰延税金資産
未払費用1,681百万円1,664百万円
退職給付引当金857943
減損損失7061,023
賞与引当金458376
繰延利益279253
その他1,7201,822
繰延税金資産小計5,7046,085
評価性引当額△1,020△1,236
繰延税金資産合計4,6834,848
繰延税金負債
その他△199△194
繰延税金負債合計△199△194
繰延税金資産の純額4,4834,653

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年4月30日)
当事業年度
(2021年4月30日)
法定実効税率
(調整)
30.60%30.60%
交際費等永久に損金に
算入されない項目
1.030.41
住民税均等割1.591.35
受取配当金等永久に益金に算入
されない項目
△7.47△5.74
その他0.381.83
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
26.1328.45

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