有価証券報告書-第26期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/31 9:45
【資料】
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【項目】
111項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
繰延税金資産
流動資産
未収入金8,510千円-千円
未払金3,1703,751
未払費用343392
未払事業税3,7927,568
貸倒引当金5,3564,933
賞与引当金1,2641,428
その他2,220-
繰延税金資産(流動)計24,657千円18,075千円
固定資産
減価償却超過額64,384千円66,227千円
子会社株式30,54730,547
投資有価証券評価損6,1336,133
資産除去債務5,3555,471
その他-8,719
繰延税金資産(固定)小計106,421千円117,099千円
評価性引当額△6,133△6,133
繰延税金資産(固定)合計100,288千円110,966千円
繰延税金資産合計124,945千円129,041千円
繰延税金負債
固定負債
資産除去債務に対応する除去費用△3,579千円△3,288千円
その他有価証券評価差額金△10,454△31,253
繰延税金負債(固定)計△14,034千円△34,541千円
繰延税金負債合計△14,034千円△34,541千円
繰延税金資産(負債)の純額110,911千円94,499千円

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
流動資産-繰延税金資産24,657千円18,075千円
固定資産-繰延税金資産86,25376,424

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
法定実効税率39.5%37.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.81.0
受取配当金等永久に益金算入されない項目△21.6△21.6
その他1.00.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率19.7%17.0%

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