有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/26 10:48
【資料】
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【項目】
101項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
(1) 流動資産
賞与引当金58百万円58百万円
貸倒引当金百万円3百万円
その他2518
評価性引当額△1△1
82百万円79百万円
(2) 固定資産
貸倒引当金39百万円49百万円
退職給付に係る負債616625
投資有価証券評価損5959
土地未実現利益5959
役員退職慰労引当金9189
減損損失44
その他4328
評価性引当額△235△211
繰延税金負債(固定)との相殺△313△351
365百万円352百万円
繰延税金資産合計448百万円432百万円

(繰延税金負債)
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
その他有価証券評価差額金△313百万円△351百万円
繰延税金資産(固定)との相殺313351
繰延税金負債合計百万円百万円
差引:繰延税金資産純額448百万円432百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.8%%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.3
住民税均等割等3.9
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正5.4
税額控除△0.8
土地未実現利益42.7
評価性引当額の増減△2.5
その他0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率82.0%%

(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

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