2206 江崎グリコ

2206
2024/04/22
時価
2855億円
PER 予
17.68倍
2010年以降
7.79-602.99倍
(2010-2023年)
PBR
1.01倍
2010年以降
0.79-2.76倍
(2010-2023年)
配当 予
2.16%
ROE 予
5.71%
ROA 予
3.79%
資料
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有価証券報告書-第114期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019年6月26日 9:36
【資料】
有価証券報告書-第114期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【短信】
2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高353,432350,270
売上原価187,194184,167
売上総利益166,238166,103
販売費
及び一般管理費
運送費及び保管費29,96530,617
販売促進費53,59753,243
販売促進引当金繰入額1,8872,448
広告宣伝費13,62114,408
貸倒引当金繰入額-522
給料及び手当16,54917,200
賞与5,5095,615
役員賞与引当金繰入額3838
BIP株式給付引当金繰入額75
株式給付引当金繰入額44
退職給付費用817492
福利厚生費5,1005,158
減価償却費2,5032,635
その他16,20017,430
販売費・一般管理費計145,860149,357
全事業営業利益20,37716,746
営業外収益
受取利息553545
受取配当金685729
為替差益176
不動産賃貸料762757
補助金収入477489
その他1,3251,239
営業外収益計3,8043,937
営業外費用
支払利息5133
寄付金4671
為替差損644
固定資産廃棄損349149
固定資産除却損245336
休止固定資産減価償却費189265
その他662609
営業外費用計2,1881,466
当期経常利益21,99319,217
特別利益
固定資産売却益26358
投資有価証券売却益492425
投資有価証券償還益486
段階取得に係る差益471
その他34
特別利益計1,510784
特別損失
減損損失833307
事業構造改善費用516
特別退職金19785
退職給付制度終了損0292
特別損失計1,0311,202
税引前当年度純利益22,47318,798
法人税6,8735,911
法人税等調整額126470
法人税等合計6,9996,381
四半期純利益15,47312,417
内訳
親会社株主に帰属する四半期純利益15,21611,844
非支配株主に帰属する四半期純利益257572
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金(税引後)2,269-1,035
繰延ヘッジ損益(税引後)73
為替換算調整勘定(税引後)1,366-1,435
退職給付に係る調整額(税引後)292-314
持分法適用会社に対する持分相当額55-184
その他の包括利益合計3,983-2,896
包括利益19,4579,520
内訳
親会社株主に係る包括利益18,8029,039
非支配株主に係る包括利益654481

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高266,758260,242
売上原価139,815135,419
売上総利益126,943124,823
販売費・一般管理費113,145112,960
全事業営業利益13,79811,863
営業外収益
受取利息及び受取配当金3,0182,689
為替差益237
不動産賃貸料762757
関係会社貸倒引当金戻入額97654
その他1,8341,509
営業外収益計5,7125,848
営業外費用
支払利息2220
為替差損398
その他1,7751,131
営業外費用計2,1961,151
当期経常利益17,31416,560
特別利益
投資有価証券売却益492409
投資有価証券償還益486
固定資産売却益26358
抱合せ株式消滅差益864
特別利益計1,0041,632
特別損失
減損損失157164
事業構造改善費用467
その他28
特別損失計157660
税引前当年度純利益18,16017,532
法人税4,7473,860
法人税等調整額48634
法人税等合計4,7954,495
四半期純利益13,36513,036

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
連結損益
及び包括利益計算書関係
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額200266
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費6,1485,520

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
運送費及び保管費25,97025,947
販売促進費42,40041,967
販売促進引当金繰入額1,8872,448
広告宣伝費10,5689,952
給料及び手当10,35210,619
賞与4,5834,494
役員賞与引当金繰入額3838
BIP株式給付引当金繰入額75
退職給付引当金繰入額628323
株式給付引当金繰入額 44
福利厚生費3,6143,563
減価償却費1,9161,961
貸倒引当金繰入額0