有価証券報告書-第71期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)当連結会計年度の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
(繰延税金資産) | ||
投資有価証券等評価損 | 625百万円 | 632百万円 |
貸倒引当金 | 1,129 〃 | 986 〃 |
賞与引当金 | 1,347 〃 | 1,336 〃 |
未払事業税等 | 898 〃 | 682 〃 |
退職給付に係る負債 | 32,566 〃 | 35,124 〃 |
未実現利益消去に伴う税効果 | 826 〃 | 819 〃 |
連結子会社における繰越欠損金 | 5,123 〃 | 5,334 〃 |
減損損失 | 921 〃 | 891 〃 |
役員退職慰労引当金 | 1,244 〃 | 1,128 〃 |
資産除去債務 | 1,451 〃 | 1,466 〃 |
その他 | 2,340 〃 | 2,361 〃 |
繰延税金資産小計 | 48,476 〃 | 50,763 〃 |
評価性引当額 | △9,761 〃 | △10,079 〃 |
繰延税金資産合計 | 38,714 〃 | 40,683 〃 |
(繰延税金負債) | ||
資産除去債務に対応する除去費用 | 455 〃 | 459 〃 |
圧縮記帳積立金 | 275 〃 | 273 〃 |
その他有価証券評価差額金 | 14,964 〃 | 14,303 〃 |
連結上の貸倒引当金調整に伴う税効果 | 1 〃 | 1 〃 |
連結子会社の時価評価に伴う評価差額 | 2,097 〃 | 2,091 〃 |
繰延税金負債合計 | 17,793 〃 | 17,129 〃 |
繰延税金資産の純額 | 20,920 〃 | 23,554 〃 |
(注)当連結会計年度の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
流動資産-繰延税金資産 | 3,984百万円 | 4,030百万円 |
流動負債-繰延税金負債(流動負債その他) | △280 〃 | △542 〃 |
固定資産-繰延税金資産 | 19,379 〃 | 22,256 〃 |
固定負債-繰延税金負債(固定負債その他) | △2,163 〃 | △2,189 〃 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
法定実効税率 | 30.8% | 30.8% |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.4% | 2.9% |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.3% | △0.7% |
住民税均等割 | 1.7% | 3.1% |
税効果を認識していない連結子会社の欠損金 | △7.3% | 2.2% |
のれん償却 | 1.2% | 1.6% |
持分法による投資利益 | △0.2% | △0.4% |
税額控除 | △2.0% | △0.6% |
その他 | 0.7% | △0.1% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.9% | 38.6% |