有価証券報告書-第71期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/28 15:11
【資料】
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【項目】
107項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年12月31日)
当連結会計年度
(平成30年12月31日)
(繰延税金資産)
投資有価証券等評価損625百万円632百万円
貸倒引当金1,129 〃986 〃
賞与引当金1,347 〃1,336 〃
未払事業税等898 〃682 〃
退職給付に係る負債32,566 〃35,124 〃
未実現利益消去に伴う税効果826 〃819 〃
連結子会社における繰越欠損金5,123 〃5,334 〃
減損損失921 〃891 〃
役員退職慰労引当金1,244 〃1,128 〃
資産除去債務1,451 〃1,466 〃
その他2,340 〃2,361 〃
繰延税金資産小計48,476 〃50,763 〃
評価性引当額△9,761 〃△10,079 〃
繰延税金資産合計38,714 〃40,683 〃
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する除去費用455 〃459 〃
圧縮記帳積立金275 〃273 〃
その他有価証券評価差額金14,964 〃14,303 〃
連結上の貸倒引当金調整に伴う税効果1 〃1 〃
連結子会社の時価評価に伴う評価差額2,097 〃2,091 〃
繰延税金負債合計17,793 〃17,129 〃
繰延税金資産の純額20,920 〃23,554 〃

(注)当連結会計年度の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成29年12月31日)
当連結会計年度
(平成30年12月31日)
流動資産-繰延税金資産3,984百万円4,030百万円
流動負債-繰延税金負債(流動負債その他)△280 〃△542 〃
固定資産-繰延税金資産19,379 〃22,256 〃
固定負債-繰延税金負債(固定負債その他)△2,163 〃△2,189 〃


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
前連結会計年度
(平成29年12月31日)
当連結会計年度
(平成30年12月31日)
法定実効税率30.8%30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.4%2.9%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.3%△0.7%
住民税均等割1.7%3.1%
税効果を認識していない連結子会社の欠損金△7.3%2.2%
のれん償却1.2%1.6%
持分法による投資利益△0.2%△0.4%
税額控除△2.0%△0.6%
その他0.7%△0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率25.9%38.6%