有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 81,172 | 66,352 |
受取手形及び売掛金 | 49,199 | 48,590 |
有価証券 | 258 | - |
たな卸資産 | 34,879 | - |
商品及び製品 | - | 7,054 |
仕掛品 | - | 1,903 |
原材料及び貯蔵品 | - | 22,256 |
繰延税金資産 | 6,449 | 7,588 |
その他 | 13,771 | 9,215 |
貸倒引当金 | -1,072 | -559 |
流動資産合計 | 184,659 | 162,402 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 87,342 | 86,559 |
減価償却累計額 | -44,083 | -45,898 |
建物及び構築物(純額) | 43,259 | 40,661 |
機械装置及び運搬具 | 97,558 | 89,214 |
減価償却累計額 | -66,040 | -61,336 |
機械装置及び運搬具(純額) | 31,517 | 27,878 |
土地 | 33,303 | 35,658 |
リース資産 | - | 20,456 |
減価償却累計額 | - | -5,415 |
リース資産(純額) | - | 15,040 |
建設仮勘定 | 4,769 | 9,026 |
その他 | 16,342 | 16,401 |
減価償却累計額 | -13,114 | -13,346 |
その他(純額) | 3,227 | 3,055 |
有形固定資産合計 | 116,077 | 131,320 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,164 | 722 |
リース資産 | - | 150 |
その他 | 3,505 | 3,503 |
無形固定資産合計 | 4,670 | 4,375 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 70,393 | 51,126 |
長期貸付金 | 709 | 647 |
繰延税金資産 | 1,798 | 5,997 |
その他 | 6,530 | 6,359 |
貸倒引当金 | -270 | -327 |
投資その他の資産合計 | 79,161 | 63,802 |
固定資産合計 | 199,909 | 199,499 |
資産合計 | 384,568 | 361,901 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 23,791 | 22,845 |
短期借入金 | 29,591 | 36,979 |
リース債務 | - | 5,171 |
未払法人税等 | 1,552 | 1,174 |
繰延税金負債 | 599 | 42 |
賞与引当金 | 4,422 | 4,738 |
役員賞与引当金 | 168 | - |
工場再編損失引当金 | 516 | 1,027 |
設備関係支払手形 | 5,664 | 1,458 |
その他 | 22,684 | 20,188 |
流動負債合計 | 88,991 | 93,627 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,472 | 4,388 |
リース債務 | - | 10,257 |
繰延税金負債 | 5,533 | 2,423 |
退職給付引当金 | 15,970 | 16,394 |
役員退職慰労引当金 | 1,053 | 332 |
工場再編損失引当金 | - | 2,095 |
負ののれん | - | 344 |
その他 | 2,544 | 5,071 |
固定負債合計 | 29,574 | 41,308 |
負債合計 | 118,565 | 134,935 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,117 | 31,117 |
資本剰余金 | 40,955 | 41,135 |
利益剰余金 | 172,273 | 178,214 |
自己株式 | -7,581 | -8,953 |
株主資本合計 | 236,764 | 241,514 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 193 | -1,440 |
為替換算調整勘定 | 323 | -34,425 |
評価・換算差額等合計 | 516 | -35,866 |
少数株主持分 | 28,721 | 21,317 |
純資産合計 | 266,003 | 226,965 |
負債純資産合計 | 384,568 | 361,901 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,102 | 12,201 |
受取手形 | 162 | 121 |
売掛金 | 41,614 | 43,892 |
商品 | 2,317 | - |
製品 | 2,492 | - |
原材料 | 18,759 | - |
貯蔵品 | 817 | - |
商品及び製品 | - | 4,666 |
仕掛品 | 2,121 | 1,488 |
原材料及び貯蔵品 | - | 18,103 |
前払費用 | 438 | 483 |
繰延税金資産 | 5,365 | 6,234 |
未収入金 | 3,782 | 2,305 |
未収還付法人税等 | 3,653 | 688 |
その他 | 834 | 1,155 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産合計 | 93,461 | 91,340 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 44,063 | 44,682 |
減価償却累計額 | -25,410 | -26,631 |
建物(純額) | 18,653 | 18,050 |
構築物 | 5,809 | 5,764 |
減価償却累計額 | -4,165 | -4,192 |
構築物(純額) | 1,643 | 1,572 |
機械及び装置 | 48,933 | 49,734 |
減価償却累計額 | -36,954 | -37,525 |
機械及び装置(純額) | 11,978 | 12,209 |
車両運搬具 | 239 | 249 |
減価償却累計額 | -186 | -195 |
車両運搬具(純額) | 52 | 53 |
工具 | 9,006 | 9,806 |
減価償却累計額 | -7,392 | -8,084 |
工具 | 1,613 | 1,721 |
土地 | 17,458 | 19,652 |
リース資産 | - | 14,003 |
減価償却累計額 | - | -4,023 |
リース資産(純額) | - | 9,979 |
建設仮勘定 | 1,676 | 7,791 |
有形固定資産合計 | 53,076 | 71,031 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 168 | 149 |
商標権 | 33 | 27 |
意匠権 | 110 | 105 |
ソフトウエア | 2,768 | 2,392 |
リース資産 | - | 83 |
その他 | 159 | 434 |
無形固定資産合計 | 3,239 | 3,192 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 32,754 | 22,443 |
関係会社株式 | 54,097 | 58,574 |
出資金 | 5 | 5 |
長期貸付金 | 603 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 34 | - |
株主 | - | 559 |
関係会社長期貸付金 | 44 | 108 |
破産更生債権等 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 333 | 345 |
繰延税金資産 | 5,228 | 6,923 |
その他 | 1,960 | 1,939 |
貸倒引当金 | -124 | -124 |
投資損失引当金 | -1,535 | - |
投資その他の資産合計 | 93,401 | 90,776 |
固定資産合計 | 149,717 | 164,999 |
資産合計 | 243,179 | 256,340 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,875 | 2,956 |
買掛金 | 16,342 | 16,195 |
短期借入金 | 25,000 | 34,800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4 | 4 |
リース債務 | - | 3,790 |
未払金 | 6,763 | 6,893 |
未払費用 | 8,549 | 8,121 |
未払法人税等 | 100 | 263 |
預り金 | 721 | 742 |
賞与引当金 | 2,995 | 3,237 |
役員賞与引当金 | 168 | - |
工場再編損失引当金 | 516 | 1,027 |
債務保証損失引当金 | - | 1,841 |
設備関係支払手形 | 4,916 | 986 |
その他 | 49 | 326 |
流動負債合計 | 70,005 | 81,186 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 34 | 28 |
リース債務 | - | 6,385 |
退職給付引当金 | 12,065 | 12,457 |
役員退職慰労引当金 | 742 | - |
工場再編損失引当金 | - | 2,095 |
長期預り保証金 | 701 | 660 |
その他 | 71 | 809 |
固定負債合計 | 13,615 | 22,437 |
負債合計 | 83,620 | 103,624 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,117 | 31,117 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 40,659 | 40,659 |
資本剰余金合計 | 40,659 | 40,659 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 7,779 | 7,779 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | - | 740 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 746 | - |
別途積立金 | 77,000 | 81,000 |
繰越利益剰余金 | 9,768 | 455 |
利益剰余金合計 | 95,293 | 89,975 |
自己株式 | -7,361 | -7,376 |
株主資本合計 | 159,708 | 154,376 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -150 | -1,660 |
評価・換算差額等合計 | -150 | -1,660 |
純資産合計 | 159,558 | 152,716 |
負債純資産合計 | 243,179 | 256,340 |