有価証券報告書-第58期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 12:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 66,352 | 85,903 |
受取手形及び売掛金 | 48,590 | 49,280 |
商品及び製品 | 7,054 | 7,617 |
仕掛品 | 1,903 | 3,626 |
原材料及び貯蔵品 | 22,256 | 19,859 |
繰延税金資産 | 7,588 | 7,184 |
その他 | 9,215 | 8,860 |
貸倒引当金 | -559 | -615 |
流動資産合計 | 162,402 | 181,716 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 86,559 | 94,223 |
減価償却累計額 | -45,898 | -47,090 |
建物及び構築物(純額) | 40,661 | 47,133 |
機械装置及び運搬具 | 89,214 | 94,850 |
減価償却累計額 | -61,336 | -65,905 |
機械装置及び運搬具(純額) | 27,878 | 28,944 |
土地 | 35,658 | 33,929 |
リース資産 | 20,456 | 22,374 |
減価償却累計額 | -5,415 | -9,698 |
リース資産(純額) | 15,040 | 12,676 |
建設仮勘定 | 9,026 | 4,568 |
その他 | 16,401 | 17,681 |
減価償却累計額 | -13,346 | -14,542 |
その他(純額) | 3,055 | 3,138 |
有形固定資産合計 | 131,320 | 130,391 |
無形固定資産 | | |
のれん | 722 | 412 |
リース資産 | 150 | 275 |
その他 | 3,503 | 4,253 |
無形固定資産合計 | 4,375 | 4,941 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 51,126 | 60,739 |
長期貸付金 | 647 | 447 |
繰延税金資産 | 5,997 | 4,978 |
その他 | 6,359 | 7,000 |
貸倒引当金 | -327 | -323 |
投資その他の資産合計 | 63,802 | 72,841 |
固定資産合計 | 199,499 | 208,175 |
資産合計 | 361,901 | 389,891 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 22,845 | 21,452 |
短期借入金 | 36,979 | 5,106 |
リース債務 | 5,171 | 4,856 |
未払法人税等 | 1,174 | 2,257 |
繰延税金負債 | 42 | 56 |
賞与引当金 | 4,738 | 4,682 |
工場再編損失引当金 | 1,027 | 169 |
設備関係支払手形 | 1,458 | 2,448 |
その他 | 20,188 | 21,884 |
流動負債合計 | 93,627 | 62,913 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,388 | 43,484 |
リース債務 | 10,257 | 8,432 |
繰延税金負債 | 2,423 | 2,581 |
退職給付引当金 | 16,394 | 17,568 |
役員退職慰労引当金 | 332 | 334 |
工場再編損失引当金 | 2,095 | 2,092 |
負ののれん | 344 | - |
その他 | 5,071 | 3,561 |
固定負債合計 | 41,308 | 78,055 |
負債合計 | 134,935 | 140,969 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,117 | 31,117 |
資本剰余金 | 41,135 | 41,229 |
利益剰余金 | 178,214 | 187,991 |
自己株式 | -8,953 | -8,431 |
株主資本合計 | 241,514 | 251,907 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,440 | 1,160 |
為替換算調整勘定 | -34,425 | -29,201 |
評価・換算差額等合計 | -35,866 | -28,040 |
少数株主持分 | 21,317 | 25,055 |
純資産合計 | 226,965 | 248,922 |
負債純資産合計 | 361,901 | 389,891 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,201 | 22,469 |
受取手形 | 121 | - |
売掛金 | 43,892 | 44,097 |
商品及び製品 | 4,666 | 4,926 |
仕掛品 | 1,488 | 3,036 |
原材料及び貯蔵品 | 18,103 | 15,337 |
前払費用 | 483 | 483 |
繰延税金資産 | 6,234 | 5,615 |
未収入金 | 2,305 | 1,659 |
未収還付法人税等 | 688 | - |
その他 | 1,155 | 1,196 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産合計 | 91,340 | 98,821 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 44,682 | 47,682 |
減価償却累計額 | -26,631 | -25,034 |
建物(純額) | 18,050 | 22,648 |
構築物 | 5,764 | 5,734 |
減価償却累計額 | -4,192 | -4,058 |
構築物(純額) | 1,572 | 1,676 |
機械及び装置 | 49,734 | 48,025 |
減価償却累計額 | -37,525 | -36,899 |
機械及び装置(純額) | 12,209 | 11,126 |
車両運搬具 | 249 | 221 |
減価償却累計額 | -195 | -186 |
車両運搬具(純額) | 53 | 34 |
工具 | 9,806 | 9,829 |
減価償却累計額 | -8,084 | -8,309 |
工具 | 1,721 | 1,519 |
土地 | 19,652 | 16,925 |
リース資産 | 14,003 | 15,203 |
減価償却累計額 | -4,023 | -6,880 |
リース資産(純額) | 9,979 | 8,322 |
建設仮勘定 | 7,791 | 2,965 |
有形固定資産合計 | 71,031 | 65,218 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 149 | 131 |
商標権 | 27 | 20 |
意匠権 | 105 | 93 |
ソフトウエア | 2,392 | 1,959 |
リース資産 | 83 | 211 |
その他 | 434 | 1,416 |
無形固定資産合計 | 3,192 | 3,834 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 22,443 | 29,673 |
関係会社株式 | 58,574 | 62,424 |
出資金 | 5 | 5 |
株主 | 559 | 424 |
関係会社長期貸付金 | 108 | 287 |
破産更生債権等 | 0 | 6 |
長期前払費用 | 345 | 303 |
繰延税金資産 | 6,923 | 5,464 |
その他 | 1,939 | 1,885 |
貸倒引当金 | -124 | -130 |
投資損失引当金 | - | -4,868 |
投資その他の資産合計 | 90,776 | 95,477 |
固定資産合計 | 164,999 | 164,530 |
資産合計 | 256,340 | 263,351 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,956 | 3,272 |
買掛金 | 16,195 | 16,423 |
短期借入金 | 34,800 | 2,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4 | 3 |
リース債務 | 3,790 | 3,379 |
未払金 | 6,893 | 4,336 |
未払費用 | 8,121 | 10,871 |
未払法人税等 | 263 | 1,292 |
預り金 | 742 | 745 |
賞与引当金 | 3,237 | 3,160 |
工場再編損失引当金 | 1,027 | 169 |
債務保証損失引当金 | 1,841 | - |
設備関係支払手形 | 986 | 1,610 |
その他 | 326 | 63 |
流動負債合計 | 81,186 | 47,327 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 28 | 40,020 |
リース債務 | 6,385 | 5,323 |
退職給付引当金 | 12,457 | 13,424 |
工場再編損失引当金 | 2,095 | 2,092 |
長期預り保証金 | 660 | 629 |
その他 | 809 | 570 |
固定負債合計 | 22,437 | 62,060 |
負債合計 | 103,624 | 109,387 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,117 | 31,117 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 40,659 | 40,659 |
資本剰余金合計 | 40,659 | 40,659 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 7,779 | 7,779 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却積立金 | - | 111 |
固定資産圧縮積立金 | 740 | 731 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | 215 |
別途積立金 | 81,000 | 76,200 |
繰越利益剰余金 | 455 | 3,700 |
利益剰余金合計 | 89,975 | 88,738 |
自己株式 | -7,376 | -7,383 |
株主資本合計 | 154,376 | 153,131 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,660 | 832 |
評価・換算差額等合計 | -1,660 | 832 |
純資産合計 | 152,716 | 153,963 |
負債純資産合計 | 256,340 | 263,351 |