有価証券報告書-第57期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/29 9:13
【資料】
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【項目】
106項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2017年12月31日)
当連結会計年度
(2018年12月31日)
繰延税金資産
販売促進費概算計上249百万円292百万円
譲渡損益調整資産43百万円42百万円
減損損失63百万円38百万円
資産除去債務23百万円29百万円
未払事業税44百万円21百万円
退職給付に係る負債20百万円
棚卸資産の未実現利益15百万円20百万円
災害損失引当金19百万円
投資有価証券評価損17百万円17百万円
その他61百万円48百万円
繰延税金資産小計519百万円551百万円
評価性引当額△174百万円△119百万円
繰延税金資産合計344百万円431百万円
繰延税金負債
退職給付に係る資産△243百万円
その他有価証券評価差額金△89百万円△77百万円
固定資産圧縮積立金△48百万円△47百万円
その他△2百万円△1百万円
繰延税金負債合計△383百万円△126百万円
繰延税金資産の純額△38百万円305百万円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(2017年12月31日)
当連結会計年度
(2018年12月31日)
流動資産 ― 繰延税金資産337百万円371百万円
固定資産 ― 繰延税金資産9百万円
固定負債 ― 繰延税金負債△376百万円△76百万円


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2017年12月31日)
当連結会計年度
(2018年12月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
税務上の繰越欠損金の利用△0.6%△0.6%
交際費等永久に損金に
算入されない項目
1.8%1.8%
受取配当金等永久に
益金に算入されない項目
△0.0%△0.0%
住民税均等割等0.8%1.1%
未認識の税効果(評価性引当額)△0.3%△2.9%
その他2.1%2.0%
税効果会計適用後の
法人税等負担率
34.5%32.0%

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