有価証券報告書-第47期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/27 15:38
【資料】
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【項目】
121項目
(税効果会計関係)
前事業年度
(2017年12月31日)
当事業年度
(2018年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金7,024千円
未払事業税否認4,087千円
未払金否認14,741千円
繰越欠損金1,149,348千円
その他4,787千円
小計1,179,989千円
評価性引当額△1,056,521千円
繰延税金資産合計123,468千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△65,477千円
繰延税金負債合計△65,477千円
繰延税金資産の純額57,990千円
繰延税金資産
賞与引当金7,234千円
未払事業税否認6,330千円
未払金等否認21,898千円
繰越欠損金658,093千円
その他6,069千円
小計699,626千円
評価性引当額△543,821千円
繰延税金資産合計155,804千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率30.9%
交際費等永久に損金に算入されない項目3.0%
住民税均等割1.5%
評価性引当額△35.1%
その他△2.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率△1.7%
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率30.9%
交際費等永久に損金に算入されない項目1.9%
住民税均等割0.9%
評価性引当額△22.2%
その他△1.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率10.1%

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