有価証券報告書-第207期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 12:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第207期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 16,343 | 18,232 |
受取手形及び売掛金 | 40,648 | 43,172 |
有価証券 | 1 | 1 |
商品及び製品 | 14,282 | 13,607 |
仕掛品 | 7,410 | 8,579 |
原材料及び貯蔵品 | 5,039 | 5,134 |
繰延税金資産 | 1,295 | 1,342 |
その他 | 4,568 | 4,338 |
貸倒引当金 | -93 | -301 |
流動資産計 | 89,497 | 94,106 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 26,550 | 25,855 |
機械装置及び運搬具(純額) | 12,781 | 12,041 |
土地 | 13,926 | 14,131 |
リース資産(純額) | 221 | 175 |
建設仮勘定 | 405 | 614 |
その他(純額) | 1,406 | 1,260 |
有形固定資産合計 | 55,292 | 54,078 |
無形固定資産 | 1,424 | 1,034 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 34,294 | 42,526 |
繰延税金資産 | 1,493 | 1,617 |
退職給付に係る資産 | 2,126 | 2,007 |
その他 | 1,764 | 1,908 |
貸倒引当金 | -964 | -1,006 |
投資その他の資産合計 | 38,714 | 47,053 |
固定資産計 | 95,431 | 102,167 |
資産の部合計 | 184,929 | 196,273 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 22,162 | 24,106 |
短期借入金 | 28,502 | 26,674 |
リース債務 | 69 | 62 |
未払費用 | 2,911 | 3,285 |
未払法人税等 | 559 | 1,155 |
繰延税金負債 | 18 | 17 |
従業員預り金 | 1,357 | 1,371 |
賞与引当金 | 1,274 | 1,338 |
事業構造改善引当金 | 429 | 46 |
その他 | 4,700 | 6,307 |
流動負債計 | 61,986 | 64,364 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,756 | 3,804 |
リース債務 | 175 | 143 |
繰延税金負債 | 5,223 | 6,659 |
役員退職慰労引当金 | 167 | 189 |
退職給付に係る負債 | 9,505 | 11,381 |
長期預り敷金保証金 | 13,596 | 12,694 |
その他 | 956 | 789 |
固定負債計 | 33,380 | 35,661 |
負債の部合計 | 95,366 | 100,026 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 22,040 | 22,040 |
資本剰余金 | 18,207 | 18,207 |
利益剰余金 | 48,642 | 47,428 |
自己株式 | -2,969 | -2,974 |
株主資本合計 | 85,920 | 84,701 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 8,874 | 14,926 |
繰延ヘッジ損益 | 36 | 208 |
為替換算調整勘定 | -7,312 | -6,394 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,562 | -1,259 |
その他の包括利益累計額合計 | 36 | 7,480 |
少数株主持分 | 3,605 | 4,064 |
純資産の部合計 | 89,562 | 96,247 |
負債・純資産合計 | 184,929 | 196,273 |
個別決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,243 | 9,454 |
受取手形 | 4,582 | 5,251 |
売掛金 | 17,883 | 19,278 |
商品及び製品 | 7,468 | 5,804 |
仕掛品 | 2,995 | 3,727 |
原材料及び貯蔵品 | 1,240 | 1,376 |
前渡金 | 316 | 156 |
前払費用 | 24 | 40 |
繰延税金資産 | 761 | 767 |
未収入金 | 3,283 | 2,809 |
その他 | 531 | 466 |
貸倒引当金 | -159 | -222 |
流動資産計 | 46,171 | 48,912 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 17,306 | 16,510 |
構築物(純額) | 1,906 | 1,842 |
機械及び装置(純額) | 4,617 | 3,969 |
車両運搬具(純額) | 5 | 6 |
工具 | 717 | 602 |
土地 | 6,915 | 6,915 |
リース資産(純額) | 157 | 124 |
建設仮勘定 | 146 | 216 |
有形固定資産合計 | 31,773 | 30,189 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 19 | 19 |
ソフトウエア | 179 | 141 |
その他 | 195 | 40 |
無形固定資産合計 | 394 | 200 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 32,011 | 40,125 |
関係会社株式 | 18,620 | 18,476 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 273 | 236 |
前払年金費用 | 2,950 | 2,214 |
その他 | 363 | 518 |
貸倒引当金 | -57 | -95 |
投資その他の資産合計 | 54,162 | 61,476 |
固定資産計 | 86,330 | 91,866 |
資産の部合計 | 132,502 | 140,779 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 2,703 | 3,566 |
買掛金 | 11,360 | 12,486 |
短期借入金 | 8,621 | 6,694 |
リース債務 | 38 | 38 |
未払金 | 914 | 1,012 |
未払費用 | 1,453 | 1,830 |
未払法人税等 | 186 | 411 |
前受金 | 989 | 2,014 |
預り金 | 1,100 | 1,105 |
賞与引当金 | 698 | 669 |
事業構造改善引当金 | 332 | 46 |
従業員預り金 | 1,357 | 1,371 |
設備関係支払手形 | 20 | 3 |
その他 | 1 | - |
流動負債計 | 29,780 | 31,251 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 900 | 800 |
リース債務 | 126 | 91 |
繰延税金負債 | 5,673 | 6,840 |
退職給付引当金 | 5,369 | 7,000 |
資産除去債務 | 33 | 31 |
長期預り敷金保証金 | 13,509 | 12,600 |
その他 | 796 | 624 |
固定負債計 | 26,410 | 27,988 |
負債の部合計 | 56,190 | 59,239 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 22,040 | 22,040 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 15,255 | 15,255 |
その他資本剰余金 | 2,951 | 2,951 |
資本剰余金合計 | 18,207 | 18,207 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 4,090 | 4,090 |
その他利益剰余金 | ||
配当準備積立金 | 1,500 | 1,500 |
従業員保護基金 | 330 | 330 |
特別償却準備金 | 20 | 17 |
固定資産圧縮積立金 | 4,596 | 4,730 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 29 | - |
別途積立金 | 14,000 | 14,000 |
繰越利益剰余金 | 5,641 | 4,704 |
利益剰余金合計 | 30,208 | 29,373 |
自己株式 | -2,969 | -2,974 |
株主資本合計 | 67,486 | 66,646 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 8,826 | 14,810 |
繰延ヘッジ損益 | -1 | 82 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,825 | 14,892 |
純資産の部合計 | 76,311 | 81,539 |
負債・純資産合計 | 132,502 | 140,779 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -132,071 | -136,484 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形割引高 | 274 | 307 |