有価証券報告書-第209期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 12:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第209期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 19,538 | 17,622 |
受取手形及び売掛金 | 40,058 | 39,018 |
有価証券 | 1 | 209 |
商品及び製品 | 12,062 | 10,377 |
仕掛品 | 8,004 | 8,902 |
原材料及び貯蔵品 | 4,734 | 4,841 |
繰延税金資産 | 1,490 | 1,383 |
その他 | 3,358 | 2,879 |
貸倒引当金 | -296 | -271 |
流動資産計 | 88,951 | 84,964 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 25,579 | 24,597 |
機械装置及び運搬具(純額) | 10,094 | 12,115 |
土地 | 13,977 | 13,365 |
リース資産(純額) | 129 | 92 |
建設仮勘定 | 3,264 | 345 |
その他(純額) | 1,271 | 1,226 |
有形固定資産合計 | 54,316 | 51,744 |
無形固定資産 | 797 | 668 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 33,871 | 40,308 |
繰延税金資産 | 1,431 | 1,345 |
退職給付に係る資産 | 1,427 | 1,802 |
その他 | 1,536 | 1,555 |
貸倒引当金 | -782 | -859 |
投資その他の資産合計 | 37,484 | 44,151 |
固定資産計 | 92,597 | 96,564 |
資産の部合計 | 181,549 | 181,529 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 24,375 | 20,831 |
短期借入金 | 24,438 | 18,828 |
リース債務 | 58 | 59 |
未払費用 | 3,327 | 3,422 |
未払法人税等 | 1,183 | 1,347 |
繰延税金負債 | 23 | 35 |
従業員預り金 | 1,363 | - |
賞与引当金 | 1,344 | 1,370 |
その他 | 6,192 | 6,259 |
流動負債計 | 62,306 | 52,154 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,950 | 3,567 |
リース債務 | 92 | 48 |
繰延税金負債 | 3,469 | 6,018 |
役員退職慰労引当金 | 176 | 160 |
退職給付に係る負債 | 11,275 | 11,456 |
長期預り敷金保証金 | 11,855 | 11,346 |
その他 | 663 | 531 |
固定負債計 | 30,483 | 33,129 |
負債の部合計 | 92,790 | 85,284 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 22,040 | 22,040 |
資本剰余金 | 18,207 | 17,407 |
利益剰余金 | 48,508 | 50,963 |
自己株式 | -3,795 | -3,051 |
株主資本合計 | 84,959 | 87,360 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,497 | 13,935 |
繰延ヘッジ損益 | -162 | 76 |
為替換算調整勘定 | -8,007 | -7,876 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,331 | -534 |
その他の包括利益累計額合計 | -3 | 5,601 |
非支配株主持分 | 3,802 | 3,282 |
純資産の部合計 | 88,759 | 96,244 |
負債・純資産合計 | 181,549 | 181,529 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,531 | 7,987 |
受取手形 | 4,075 | 4,641 |
売掛金 | 16,486 | 15,561 |
商品及び製品 | 4,863 | 4,710 |
仕掛品 | 3,988 | 5,664 |
原材料及び貯蔵品 | 1,329 | 1,306 |
前渡金 | 286 | 232 |
前払費用 | 39 | 33 |
繰延税金資産 | 848 | 807 |
未収入金 | 2,046 | 1,817 |
その他 | 128 | 150 |
貸倒引当金 | -23 | -23 |
流動資産計 | 43,600 | 42,890 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 16,804 | 16,149 |
構築物(純額) | 1,865 | 1,863 |
機械及び装置(純額) | 3,040 | 5,543 |
車両運搬具(純額) | 5 | 16 |
工具 | 702 | 698 |
土地 | 6,915 | 6,344 |
リース資産(純額) | 91 | 56 |
建設仮勘定 | 3,121 | 86 |
有形固定資産合計 | 32,545 | 30,758 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 19 | 19 |
ソフトウエア | 141 | 188 |
その他 | 119 | 110 |
無形固定資産合計 | 279 | 318 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 31,745 | 38,086 |
関係会社株式 | 17,673 | 18,107 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 218 | 197 |
前払年金費用 | 2,038 | 1,497 |
その他 | 417 | 345 |
貸倒引当金 | -112 | -81 |
投資その他の資産合計 | 51,980 | 58,153 |
固定資産計 | 84,806 | 89,230 |
資産の部合計 | 128,406 | 132,120 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,284 | 3,089 |
買掛金 | 11,773 | 10,357 |
短期借入金 | 5,979 | 4,695 |
リース債務 | 39 | 40 |
未払金 | 2,509 | 1,189 |
未払費用 | 1,956 | 2,030 |
未払法人税等 | 633 | 752 |
前受金 | 1,399 | 2,261 |
預り金 | 968 | 930 |
賞与引当金 | 644 | 673 |
従業員預り金 | 1,363 | - |
設備関係支払手形 | 72 | 22 |
その他 | 46 | - |
流動負債計 | 30,671 | 26,043 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 100 | 780 |
リース債務 | 55 | 18 |
繰延税金負債 | 3,704 | 5,496 |
退職給付引当金 | 7,212 | 7,583 |
資産除去債務 | 31 | 53 |
長期預り敷金保証金 | 11,788 | 10,970 |
その他 | 536 | 384 |
固定負債計 | 23,427 | 25,286 |
負債の部合計 | 54,098 | 51,330 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 22,040 | 22,040 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 15,255 | 15,255 |
その他資本剰余金 | 2,951 | 2,203 |
資本剰余金合計 | 18,207 | 17,459 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,090 | 4,090 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 1,500 | 1,500 |
従業員保護基金 | 330 | 330 |
特別償却準備金 | 13 | 713 |
固定資産圧縮積立金 | 4,698 | 4,043 |
別途積立金 | 14,000 | 14,000 |
繰越利益剰余金 | 3,837 | 5,767 |
利益剰余金合計 | 28,470 | 30,444 |
自己株式 | -3,795 | -3,051 |
株主資本合計 | 64,922 | 66,892 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,418 | 13,841 |
繰延ヘッジ損益 | -32 | 55 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,385 | 13,897 |
純資産の部合計 | 74,308 | 80,790 |
負債・純資産合計 | 128,406 | 132,120 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -136,461 | -139,131 |