有価証券報告書-第210期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 17,622 | 21,341 |
受取手形及び売掛金 | 39,018 | 40,422 |
有価証券 | 209 | 596 |
商品及び製品 | 10,377 | 9,889 |
仕掛品 | 8,902 | 6,247 |
原材料及び貯蔵品 | 4,841 | 4,280 |
繰延税金資産 | 1,383 | 1,152 |
その他 | 2,879 | 2,274 |
貸倒引当金 | -271 | -47 |
流動資産計 | 84,964 | 86,157 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 24,597 | 23,847 |
機械装置及び運搬具(純額) | 12,115 | 11,434 |
土地 | 13,365 | 13,561 |
リース資産(純額) | 92 | 52 |
建設仮勘定 | 345 | 687 |
その他(純額) | 1,226 | 1,285 |
有形固定資産合計 | 51,744 | 50,869 |
無形固定資産 | 668 | 647 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 40,308 | 44,118 |
繰延税金資産 | 1,345 | 1,204 |
退職給付に係る資産 | 1,802 | 467 |
その他 | 1,555 | 1,507 |
貸倒引当金 | -859 | -868 |
投資その他の資産合計 | 44,151 | 46,429 |
固定資産計 | 96,564 | 97,947 |
資産の部合計 | 181,529 | 184,105 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 20,831 | 23,559 |
短期借入金 | 18,828 | 16,922 |
リース債務 | 59 | 34 |
未払費用 | 3,422 | 3,333 |
未払法人税等 | 1,347 | 1,022 |
繰延税金負債 | 35 | 26 |
賞与引当金 | 1,370 | 1,438 |
その他 | 6,259 | 5,289 |
流動負債計 | 52,154 | 51,626 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,567 | 2,728 |
リース債務 | 48 | 41 |
繰延税金負債 | 6,018 | 6,841 |
役員退職慰労引当金 | 160 | 142 |
退職給付に係る負債 | 11,456 | 11,625 |
長期預り敷金保証金 | 11,346 | 10,269 |
その他 | 531 | 389 |
固定負債計 | 33,129 | 32,038 |
負債の部合計 | 85,284 | 83,664 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 22,040 | 22,040 |
資本剰余金 | 17,407 | 17,407 |
利益剰余金 | 50,963 | 54,699 |
自己株式 | -3,051 | -4,907 |
株主資本合計 | 87,360 | 89,241 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 13,935 | 15,756 |
繰延ヘッジ損益 | 76 | -53 |
為替換算調整勘定 | -7,876 | -7,677 |
退職給付に係る調整累計額 | -534 | -371 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,601 | 7,654 |
非支配株主持分 | 3,282 | 3,545 |
純資産の部合計 | 96,244 | 100,440 |
負債・純資産合計 | 181,529 | 184,105 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,987 | 9,448 |
受取手形 | 4,641 | 5,472 |
売掛金 | 15,561 | 15,820 |
商品及び製品 | 4,710 | 5,129 |
仕掛品 | 5,664 | 2,485 |
原材料及び貯蔵品 | 1,306 | 1,249 |
前渡金 | 232 | 63 |
前払費用 | 33 | 36 |
繰延税金資産 | 807 | 611 |
未収入金 | 1,817 | 1,737 |
その他 | 150 | 326 |
貸倒引当金 | -23 | -24 |
流動資産計 | 42,890 | 42,355 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 16,149 | 15,619 |
構築物(純額) | 1,863 | 1,766 |
機械及び装置(純額) | 5,543 | 5,070 |
車両運搬具(純額) | 16 | 14 |
工具 | 698 | 732 |
土地 | 6,344 | 6,344 |
リース資産(純額) | 56 | 17 |
建設仮勘定 | 86 | 198 |
有形固定資産合計 | 30,758 | 29,763 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 19 | 19 |
ソフトウエア | 188 | 205 |
その他 | 110 | 99 |
無形固定資産合計 | 318 | 324 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 38,086 | 41,866 |
関係会社株式 | 18,107 | 18,034 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 197 | 184 |
前払年金費用 | 1,497 | 96 |
その他 | 345 | 276 |
貸倒引当金 | -81 | -58 |
投資その他の資産合計 | 58,153 | 60,400 |
固定資産計 | 89,230 | 90,488 |
資産の部合計 | 132,120 | 132,844 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 3,089 | 3,407 |
買掛金 | 10,357 | 11,454 |
短期借入金 | 4,695 | 4,246 |
リース債務 | 40 | 15 |
未払金 | 1,189 | 1,437 |
未払費用 | 2,030 | 1,796 |
未払法人税等 | 752 | 444 |
前受金 | 2,261 | 503 |
預り金 | 930 | 933 |
賞与引当金 | 673 | 724 |
設備関係支払手形 | 22 | 63 |
その他 | - | 3 |
流動負債計 | 26,043 | 25,030 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 780 | 660 |
リース債務 | 18 | 3 |
繰延税金負債 | 5,496 | 6,164 |
退職給付引当金 | 7,583 | 7,894 |
資産除去債務 | 53 | 23 |
長期預り敷金保証金 | 10,970 | 10,191 |
その他 | 384 | 311 |
固定負債計 | 25,286 | 25,248 |
負債の部合計 | 51,330 | 50,279 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 22,040 | 22,040 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 15,255 | 15,255 |
その他資本剰余金 | 2,203 | 2,203 |
資本剰余金合計 | 17,459 | 17,459 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 4,090 | 4,090 |
その他利益剰余金 | ||
配当準備積立金 | 1,500 | 1,500 |
従業員保護基金 | 330 | 330 |
特別償却準備金 | 713 | 608 |
固定資産圧縮積立金 | 4,043 | 3,858 |
別途積立金 | 14,000 | 14,000 |
繰越利益剰余金 | 5,767 | 7,968 |
利益剰余金合計 | 30,444 | 32,356 |
自己株式 | -3,051 | -4,907 |
株主資本合計 | 66,892 | 66,948 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 13,841 | 15,618 |
繰延ヘッジ損益 | 55 | -2 |
その他の包括利益累計額合計 | 13,897 | 15,615 |
純資産の部合計 | 80,790 | 82,564 |
負債・純資産合計 | 132,120 | 132,844 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -139,131 | -141,063 |