有価証券報告書-第201期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 4,283 | 5,632 |
受取手形及び売掛金 | 10,485 | 11,411 |
有価証券 | 150 | 150 |
商品及び製品 | 4,994 | 5,001 |
仕掛品 | 1,688 | 2,005 |
原材料及び貯蔵品 | 1,085 | 1,531 |
繰延税金資産 | 352 | 673 |
その他の流動資産 | 747 | 1,086 |
貸倒引当金(貸方) | -83 | -93 |
流動資産計 | 23,704 | 27,398 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物・構築物 | 40,732 | 41,062 |
減価償却累計額 | -26,834 | -27,661 |
建物・構築物(純額) | 13,898 | 13,401 |
機械・運搬具 | 29,866 | 30,709 |
減価償却累計額 | -28,032 | -28,682 |
機械・運搬具(純額) | 1,833 | 2,027 |
工具器具・備品 | 1,519 | 1,596 |
減価償却累計額 | -1,429 | -1,478 |
工具器具・備品(純額) | 90 | 118 |
土地 | 43,706 | 43,713 |
リース賃借資産 | 1,022 | 1,425 |
減価償却累計額 | -642 | -235 |
リース賃借資産(純額) | 379 | 1,190 |
建設仮勘定 | 216 | 367 |
有形固定資産合計 | 60,124 | 60,819 |
無形固定資産 | 262 | 406 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 1,214 | 1,316 |
繰延税金資産 | 1,774 | 2,076 |
その他の投資等 | 697 | 653 |
貸倒引当金(貸方) | -100 | -90 |
投資その他の資産合計 | 3,586 | 3,955 |
固定資産計 | 63,973 | 65,181 |
資産の部合計 | 87,677 | 92,580 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,022 | 6,615 |
借入金 | 14,848 | 13,403 |
1年以内償還予定社債 | 680 | 1,020 |
未払費用 | 568 | 606 |
未払法人税等 | 307 | 489 |
未払消費税等 | 186 | 70 |
賞与引当金 | 568 | 542 |
事業整理損失引当金 | - | 189 |
その他の流動負債 | 1,318 | 1,470 |
流動負債計 | 23,499 | 24,408 |
固定負債 | | |
社債 | 1,420 | 2,480 |
長期借入金 | 12,698 | 13,093 |
繰延税金負債 | 1,044 | 1,049 |
再評価に係る繰延税金負債 | 7,505 | 7,505 |
退職給付引当金 | 4,499 | - |
退職給付に係る負債 | - | 5,341 |
役員退職慰労引当金 | 134 | 127 |
修繕引当金 | 190 | 215 |
長期預り敷金保証金 | 6,599 | 6,128 |
長期前受収益 | 259 | 248 |
その他の固定負債 | 841 | 1,672 |
固定負債計 | 35,193 | 37,863 |
負債の部合計 | 58,693 | 62,271 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,336 | 11,336 |
資本剰余金 | 998 | 998 |
利益剰余金 | 5,081 | 6,042 |
自己株式 | -293 | -294 |
株主資本合計 | 17,122 | 18,082 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 23 | 75 |
繰延ヘッジ損益 | 31 | -30 |
土地再評価差額金 | 12,743 | 12,743 |
為替換算調整勘定 | -2,061 | -1,375 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -361 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,737 | 11,052 |
少数株主持分 | 1,125 | 1,173 |
純資産の部合計 | 28,984 | 30,308 |
負債・純資産合計 | 87,677 | 92,580 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,240 | 2,744 |
受取手形 | 1,348 | 1,261 |
売掛金 | 5,039 | 5,618 |
有価証券 | 150 | 150 |
商品及び製品 | 3,752 | 3,391 |
仕掛品 | 1,050 | 1,168 |
原材料及び貯蔵品 | 284 | 329 |
前払費用 | 43 | 53 |
繰延税金資産 | 197 | 539 |
未収入金 | 624 | 746 |
関係会社短期貸付金 | 1,608 | 1,683 |
その他 | 84 | 207 |
貸倒引当金 | -58 | -123 |
流動資産計 | 16,366 | 17,770 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 27,871 | 28,345 |
減価償却累計額 | -16,573 | -17,241 |
建物(純額) | 11,297 | 11,103 |
構築物 | 1,473 | 1,408 |
減価償却累計額 | -1,270 | -1,233 |
構築物(純額) | 202 | 175 |
機械及び装置 | 13,875 | 13,596 |
減価償却累計額 | -13,371 | -13,042 |
機械及び装置(純額) | 504 | 553 |
車両運搬具 | 107 | 97 |
減価償却累計額 | -98 | -93 |
車両運搬具(純額) | 9 | 4 |
工具 | 752 | 765 |
減価償却累計額 | -718 | -725 |
工具 | 33 | 40 |
土地 | 33,116 | 33,426 |
リース資産 | 323 | 972 |
減価償却累計額 | -245 | -85 |
リース資産(純額) | 78 | 886 |
建設仮勘定 | 21 | 181 |
有形固定資産合計 | 45,265 | 46,372 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 48 | 52 |
リース資産 | 36 | 13 |
その他 | 19 | 24 |
無形固定資産合計 | 104 | 90 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 608 | 604 |
関係会社株式 | 14,064 | 13,706 |
出資金 | 4 | 4 |
関係会社出資金 | 1,486 | 1,484 |
関係会社長期貸付金 | 1,565 | 1,366 |
破産更生債権等 | 31 | 1 |
長期前払費用 | 103 | 84 |
長期未収入金 | 3 | 0 |
繰延税金資産 | 1,613 | 1,730 |
その他 | 308 | 268 |
投資損失引当金 | -147 | - |
貸倒引当金 | -68 | -61 |
投資その他の資産合計 | 19,575 | 19,191 |
固定資産計 | 64,945 | 65,654 |
資産の部合計 | 81,311 | 83,424 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,245 | 1,636 |
買掛金 | 1,872 | 2,403 |
短期借入金 | 8,555 | 7,141 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,272 | 5,178 |
1年内償還予定の社債 | 680 | 1,020 |
リース債務 | 62 | 85 |
未払金 | 329 | 271 |
未払費用 | 193 | 187 |
未払法人税等 | 193 | 378 |
未払消費税等 | 110 | - |
前受金 | 158 | 160 |
預り金 | 1,046 | 1,100 |
CMS預り金 | 106 | 37 |
1年内返還予定の預り保証金 | 466 | 425 |
賞与引当金 | 405 | 377 |
その他 | 17 | 138 |
流動負債計 | 20,716 | 20,542 |
固定負債 | | |
社債 | 1,420 | 2,480 |
長期借入金 | 12,676 | 12,722 |
リース債務 | 59 | 845 |
再評価に係る繰延税金負債 | 6,898 | 6,898 |
退職給付引当金 | 3,961 | 4,260 |
修繕引当金 | 187 | 211 |
長期預り敷金保証金 | 6,554 | 6,117 |
長期前受収益 | 259 | 248 |
その他 | 377 | 404 |
固定負債計 | 32,392 | 34,188 |
負債の部合計 | 53,109 | 54,730 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,336 | 11,336 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 977 | 977 |
その他資本剰余金 | 20 | 20 |
資本剰余金合計 | 998 | 998 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 219 | 243 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 4,078 | 4,606 |
利益剰余金合計 | 4,297 | 4,849 |
自己株式 | -293 | -294 |
株主資本合計 | 16,338 | 16,890 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 65 | 67 |
繰延ヘッジ損益 | 29 | -31 |
土地再評価差額金 | 11,767 | 11,767 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,863 | 11,804 |
純資産の部合計 | 28,202 | 28,694 |
負債・純資産合計 | 81,311 | 83,424 |
注記等(連結)