有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 13:49
【資料】
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【項目】
156項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金93,037千円95,018千円
未払事業税16,67812,224
棚卸資産の未実現利益70,51359,779
退職給付に係る負債947,640947,693
役員退職慰労引当金1,6711,671
ゴルフ会員権評価損38,17339,509
投資有価証券評価損174,336174,336
その他149,613143,801
繰延税金資産小計1,491,6661,474,035
評価性引当額△1,154,598△1,143,762
繰延税金資産合計337,067330,273
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△583,914△539,946
その他有価証券
評価差額金
△623,994△481,257
その他△5,613△18,931
繰延税金負債合計△1,213,523△1,040,135
繰延税金負債の純額△876,456△709,862


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.6%30.4%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.51.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.9△0.9
役員賞与引当金0.41.5
役員株式給付引当金-0.8
住民税均等割等1.92.0
評価性引当額の増減13.40.8
外国法人税0.60.4
海外連結子会社の税率差異0.7△0.5
国外関連者への所得移転額-0.4
在外子会社の留保利益△0.10.4
試験研究費税額控除△3.8△2.6
過年度法人税等-2.5
その他0.91.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率45.2%37.9%

(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「その他」に含めておりました「役員賞与引当金」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の注記において「その他」として表示していました1.3%は、「役員賞与引当金」0.4%、「その他」0.9%として組み替えています。

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