有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「その他」に含めておりました「役員賞与引当金」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の注記において「その他」として表示していました1.3%は、「役員賞与引当金」0.4%、「その他」0.9%として組み替えています。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 賞与引当金 | 93,037 | 千円 | 95,018 | 千円 |
| 未払事業税 | 16,678 | 〃 | 12,224 | 〃 |
| 棚卸資産の未実現利益 | 70,513 | 〃 | 59,779 | 〃 |
| 退職給付に係る負債 | 947,640 | 〃 | 947,693 | 〃 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,671 | 〃 | 1,671 | 〃 |
| ゴルフ会員権評価損 | 38,173 | 〃 | 39,509 | 〃 |
| 投資有価証券評価損 | 174,336 | 〃 | 174,336 | 〃 |
| その他 | 149,613 | 〃 | 143,801 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 1,491,666 | 〃 | 1,474,035 | 〃 |
| 評価性引当額 | △1,154,598 | 〃 | △1,143,762 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 337,067 | 〃 | 330,273 | 〃 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 固定資産圧縮積立金 | △583,914 | 〃 | △539,946 | 〃 |
| その他有価証券 評価差額金 | △623,994 | 〃 | △481,257 | 〃 |
| その他 | △5,613 | 〃 | △18,931 | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △1,213,523 | 〃 | △1,040,135 | 〃 |
| 繰延税金負債の純額 | △876,456 | 〃 | △709,862 | 〃 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.4 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.5 | 〃 | 1.7 | 〃 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.9 | 〃 | △0.9 | 〃 |
| 役員賞与引当金 | 0.4 | 〃 | 1.5 | 〃 |
| 役員株式給付引当金 | - | 0.8 | 〃 | |
| 住民税均等割等 | 1.9 | 〃 | 2.0 | 〃 |
| 評価性引当額の増減 | 13.4 | 〃 | 0.8 | 〃 |
| 外国法人税 | 0.6 | 〃 | 0.4 | 〃 |
| 海外連結子会社の税率差異 | 0.7 | 〃 | △0.5 | 〃 |
| 国外関連者への所得移転額 | - | 0.4 | 〃 | |
| 在外子会社の留保利益 | △0.1 | 〃 | 0.4 | 〃 |
| 試験研究費税額控除 | △3.8 | 〃 | △2.6 | 〃 |
| 過年度法人税等 | - | 2.5 | 〃 | |
| その他 | 0.9 | 〃 | 1.0 | 〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.2 | % | 37.9 | % |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「その他」に含めておりました「役員賞与引当金」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の注記において「その他」として表示していました1.3%は、「役員賞与引当金」0.4%、「その他」0.9%として組み替えています。