有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 関係会社株式評価損 | 2,839百万円 | 2,839百万円 | |
| 賞与引当金 | 22 | 18 | |
| 減価償却超過額及び減損損失 | 834 | 833 | |
| 貸倒引当金 | 887 | 968 | |
| その他 | 301 | 319 | |
| 繰延税金資産小計 | 4,884 | 4,981 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △3,982 | △4,064 | |
| 評価性引当額小計 | △3,982 | △4,064 | |
| 繰延税金資産合計 | 902 | 916 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,825 | 1,756 | |
| その他 | 0 | 1 | |
| 繰延税金負債合計 | 1,826 | 1,758 | |
| 繰延税金負債の純額 | 924 | 841 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| 増加(△減少)の理由 | |||
| 益金不算入収益 | △52.2 | △28.5 | |
| 損金不算入費用 | 0.8 | 0.4 | |
| 評価性引当額 | 26.6 | 0.9 | |
| その他 | 0.1 | 0.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 5.9 | 3.7 |