有価証券報告書-第118期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,193 | 2,511 |
受取手形及び売掛金 | 2,160 | 2,145 |
商品及び製品 | 717 | 707 |
仕掛品 | 0 | 3 |
原材料 | 291 | 383 |
繰延税金資産 | 76 | 74 |
その他 | 78 | 87 |
貸倒引当金 | | |
流動資産計 | 5,516 | 5,913 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 905 | 681 |
減価償却累計額 | -666 | -499 |
建物及び構築物(純額) | 238 | 182 |
機械装置及び運搬具 | 1,158 | 1,105 |
減価償却累計額 | -895 | -827 |
機械装置及び運搬具(純額) | 263 | 277 |
土地 | 2,151 | 776 |
リース資産 | 39 | 50 |
減価償却累計額 | -26 | -30 |
リース資産(純額) | 13 | 20 |
建設仮勘定 | 6 | - |
その他 | 130 | 122 |
減価償却累計額 | -105 | -86 |
その他(純額) | 25 | 35 |
有形固定資産合計 | 2,699 | 1,291 |
無形固定資産 | 20 | 20 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 50 | 51 |
繰延税金資産 | 42 | 24 |
投資不動産 | - | 1,481 |
その他 | 133 | 148 |
貸倒引当金 | -13 | -7 |
投資その他の資産合計 | 213 | 1,698 |
固定資産計 | 2,932 | 3,010 |
資産の部合計 | 8,449 | 8,923 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,871 | 1,830 |
リース債務 | 9 | 7 |
未払法人税等 | 227 | 207 |
賞与引当金 | 120 | 146 |
役員賞与引当金 | - | 15 |
資産除去債務 | 7 | - |
その他 | 336 | 259 |
流動負債計 | 2,573 | 2,466 |
固定負債 | | |
リース債務 | 7 | 15 |
退職給付に係る負債 | 121 | 113 |
商品保証引当金 | 282 | 348 |
資産除去債務 | 10 | 15 |
その他 | 102 | 127 |
固定負債計 | 524 | 620 |
負債の部合計 | 3,097 | 3,086 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,325 | 3,325 |
資本剰余金 | 1,146 | 1,146 |
利益剰余金 | 881 | 1,372 |
自己株式 | -5 | -5 |
株主資本合計 | 5,347 | 5,839 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2 | 2 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | -4 |
その他の包括利益累計額合計 | 4 | -2 |
純資産の部合計 | 5,351 | 5,837 |
負債・純資産合計 | 8,449 | 8,923 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,105 | 2,383 |
受取手形 | 387 | 279 |
売掛金 | 1,666 | 1,748 |
商品及び製品 | 714 | 704 |
原材料 | 291 | 383 |
仕掛品 | 0 | 3 |
前払費用 | 45 | 41 |
関係会社短期貸付金 | 63 | 60 |
繰延税金資産 | 72 | 68 |
未収入金 | 14 | 38 |
その他 | 15 | 16 |
貸倒引当金 | -32 | -6 |
流動資産計 | 5,344 | 5,721 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 223 | 164 |
構築物 | 10 | 10 |
機械及び装置 | 216 | 239 |
車両及び運搬具(純額) | 2 | 5 |
工具器具・備品(純額) | 19 | 32 |
土地 | 1,803 | 428 |
リース資産 | 8 | 17 |
建設仮勘定 | 6 | - |
有形固定資産合計 | 2,290 | 898 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 5 | 3 |
リース資産 | 2 | 1 |
その他 | 11 | 15 |
無形固定資産合計 | 19 | 20 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 19 | 19 |
関係会社株式 | 20 | 20 |
関係会社長期貸付金 | 200 | 180 |
破産更生債権等 | 11 | 6 |
長期前払費用 | 2 | 2 |
敷金 | 73 | 102 |
繰延税金資産 | 42 | 24 |
その他 | 41 | 32 |
投資不動産 | - | 1,481 |
貸倒引当金 | -12 | -7 |
投資その他の資産合計 | 398 | 1,862 |
固定資産計 | 2,708 | 2,781 |
資産の部合計 | 8,053 | 8,502 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 485 | 570 |
買掛金 | 1,326 | 1,190 |
リース債務 | 7 | 5 |
未払金 | 229 | 122 |
未払費用 | 37 | 57 |
未払法人税等 | 224 | 201 |
前受金 | 3 | 9 |
役員賞与引当金 | - | 15 |
預り金 | 12 | 13 |
賞与引当金 | 110 | 138 |
資産除去債務 | 7 | - |
その他 | 0 | 9 |
流動負債計 | 2,445 | 2,333 |
固定負債 | | |
リース債務 | 4 | 14 |
長期未払金 | 57 | 28 |
退職給付引当金 | 112 | 106 |
商品保証引当金 | 282 | 348 |
資産除去債務 | 10 | 15 |
その他 | 17 | 80 |
固定負債計 | 485 | 593 |
負債の部合計 | 2,931 | 2,927 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,325 | 3,325 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,146 | 1,146 |
資本剰余金合計 | 1,146 | 1,146 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 103 | 103 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 24 | 21 |
繰越利益剰余金 | 524 | 986 |
利益剰余金合計 | 652 | 1,111 |
自己株式 | -5 | -5 |
株主資本合計 | 5,119 | 5,578 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1 | 1 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | -4 |
その他の包括利益累計額合計 | 2 | -3 |
純資産の部合計 | 5,121 | 5,574 |
負債・純資産合計 | 8,053 | 8,502 |